Wolfram Kastenholz e.K.Liquidiert

Kerpen

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRA 17902
Vorher
Wolfram Kastenholz GmbH & Co. KGWolfram Kastenholz e.K.
Eingetragen
15.10.2002

Historie

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Wolfram Kastenholz GmbH & Co. KG

Kerpen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 1.312,02 1.032,02
I. Sachanlagen 1.202,02 922,02
II. Finanzanlagen 110,00 110,00
B. Umlaufvermögen 94.733,27 119.791,59
I. Vorräte 86.743,85 90.746,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.036,60 19.952,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.952,82 9.092,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 526,30 588,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 96.571,59 121.412,14

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 52.277,42 62.344,61
I. Kapitalanteile 52.277,42 62.344,61
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 52.277,42 62.344,61
B. Rückstellungen 6.500,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 37.794,17 55.567,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 37.794,17 55.567,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.571,59 121.412,14

Anhang


I. Grundsätze zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a)  Bilanzierungsmethoden

Sämtliche bilanzierungsfähigen Vermögensgegenstände und Schulden wurden gemäß den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Bilanzierungsvorschriften in der Bilanz zum 31.12.2007 erfasst.

Es wurde kein Gebrauch von Bilanzierungswahlrechten und Bilanzierungshilfen gemacht.

b)  Bewertungsmethoden

aa) Aktiva

Die Bewertung der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgenstände erfolgte mit den Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen.
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände wird in Übereinstimmung mit den amtlichen Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung geschätzt.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt nach der retrograden Methode unter ausgehend von den Umsatzerlösen unter Abzug der enthaltenen Gewinnaufschläge.

Die Forderungen werden mit dem Nominalwert angesetzt.

bb) Passiva

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden mit den nach vernünftiger Schätzung zu erwartenden Kosten passiviert.

Alle Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungswerten angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagespiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB
(als Anhang beigefügt)

2. Abschreibungen des Geschäftsjahres

Insgesamt wurden planmäßige Abschreibungen EUR 631,15 vorgenommen.

3. Forderungen und Verbindlichkeiten

Alle Forderungen und Verbindlichkeiten sind innerhalb eines  Jahres fällig.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten der Jahresabschlusserstellung und der Steuererklärungen 2006 und 2007.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist

Wolfram Kastenholz Verwaltungs-GmbH, Kerpen-Brüggen
vertreten durch Herrn Wolfram Kastenholz

An der Gesellschaft sind beteiligt

a)  Wolfram Kastenholz Verwaltungs-GmbH
Komplementärin

ohne Kapitaleinlage
Die Komplementärin erhält 3% des Jahresüberschusses als Haftungsvergütung, höchstens 10% ihres Stammkapitals, mindestens EUR 300,00.

b) Wolfram Kastenholz
Kommanditist

Kommanditeinlage  EUR 20.451,68

Anlagespiegel

Wolfram Kastenholz GmbH & Co. KG
 
 
 
 
Elektrogroß- und Einzelhandel
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2007 bis 31.12.2007
Konto
Bezeichnung
Entwicklung
Stand zum
Zugang
Abschreibung
Stand zum
 
 
der
01.01.2007
Abgang-
Zuschreibung-
31.12.2007
 
 
 
Euro
Euro
Euro
Euro
0035
Geschäfts- oder  Firmenwert
Ansch-/Herst-K
1.329,36
 
 
1.329,36
 
 
Abschreibung
1.329,36
 
 
1.329,36
 
 
Buchwerte
 
 
 
0,00
0210
Maschinen
Ansch-/Herst-K
2.350,47
 
 
2.350,47
 
 
Abschreibung
2.347,47
 
 
2.347,47
 
 
Buchwerte
3,00
 
 
3,00
0330
Lieferwagen
Ansch-/Herst-K
28.062,37
 
 
28.062,37
 
 
Abschreibung
28.060,37
 
 
28.060,37
 
 
Buchwerte
2,00
 
 
2,00
0430
Ladeneinrichtung
Ansch-/Herst-K
8.223,94
 
 
8.223,94
 
 
Abschreibung
7.424,94
189,00
 
7.613,94
 
 
Buchwerte
799,00
 
189,00
610,00
0440
Betriebsausstattung
Ansch-/Herst-K
1.149,64
 
 
1.149,64
 
 
Abschreibung
1.034,64
35,00
 
1.069,64
 
 
Buchwerte
115,00
 
35,00
80,00
0470
Geräte zum Verleih
Ansch-/Herst-K
1.684,00
550,96
 
2.234,96
 
 
Abschreibung
1.682,00
46,96
 
1.728,96
 
 
Buchwerte
2,00
550,96
46,96
506,00
0480
GWG bis 410 Euro
Ansch-/Herst-K
349,00
250,00
 
349,00
 
 
 
 
250,00-
 
 
 
 
Abschreibung
348,49
250,00
 
348,49
 
 
 
 
250,00-
 
 
 
 
Buchwerte
0,51
250,00
250,00
0,51
0481
GWG Geräteverleih
Ansch-/Herst-K
435,00
110,19
 
435,00
 
 
 
 
110,19-
 
 
 
 
Abschreibung
434,49
110,19
 
434,49
 
 
 
 
110,19-
 
 
 
 
Buchwerte
0,51
110,19
110,19
0,51
0571
Genossenschaftsante-  ile
Ansch-/Herst-K
102,26
7,74
 
110,00
 
 
Abschreibung
 
 
 
0,00
 
 
Buchwerte
102,26
7,74
 
110,00
Summe
Ansch-/Herst-K
43.686,04
918,89
 
44.244,74
 
 
 
 
360,19-
 
 
 
 
Abschreibung
42.661,76
631,15
 
42.932,72
 
 
 
 
360,19-
 
 
 
 
Buchwerte
1.024,28
918,89
631,15
1.312,02

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