McKay Brothers Associates GmbH

Maximiliansplatz 22, 80333 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 98507
Eingetragen
3.2.2014
Branche
Reparatur und Instandhaltung von TelekommunikationsgerätenHerstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikBau von Versorgungseinrichtungen für Elektrizität und Telekommunikation
Gegenstand
Aufbau, Betrieb und Wartung von Mikrowellen-Telekommunikationsnetzen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
McKay Brothers International SACHE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

McKay Brothers International SA
Switzerland
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

McKay Brothers Associates GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

31.12.2023
EUR

31.12.2022
EUR

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

1.347.038,53

1.167.527,29

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

23.974,43

64.542,29

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

358.319,72

52.462,18

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

147.325,20

628.165,02

C. Rechnungsabgrenzungsposten

408.390,29

426.546,28

Summe Aktiva

2.285.048,17

2.339.243,06



PASSIVA

31.12.2023
EUR

31.12.2022
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

305.983,68

241.984,54

III. Jahresüberschuss

35.524,88

63.999,14

B. Rückstellungen

112.763,83

60.710,00

C. Verbindlichkeiten

1.741.662,70

1.873.436,34

D. Rechnungsabgrenzungsposten

64.113,08

74.113,04

Summe Passiva

2.285.048,17

2.339.243,06

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die McKay Brothers Associates GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist unter der Nummer HRB 98507 im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der für Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften der §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend dazu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 (Gesamtkostenverfahren) zugrunde.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert maßgebend.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt bei technischen Anlagen und Maschinen zwischen 3 und 15 Jahren, bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt die Nutzungsdauer zwischen 3 und 5 Jahren.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden über den Zeitraum von einem Jahr abgeschrieben. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut EUR 1.000 nicht übersteigen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter der Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei den Forderungen deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet, der für die zukünftige Abdeckung der Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Bilanzposten werden zum Stichtag wie folgt bewertet:

Kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) sowie liquide Mittel oder andere kurzfristige Vermögensgegenstände in Fremdwährungen werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

II. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in voller Höhe Forderungen gegenüber Gesellschafter.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 24 (Vorjahr: TEUR 24) eine Restlaufzeit von über einem Jahr. Die übrigen Forderungen sind, wie im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen, wie im Vorjahr, in voller Höhe Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter. Von diesen Verbindlichkeiten haben TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 213) eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr und TEUR 1.616 (Vorjahr: TEUR 1.616) eine Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, wie im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insgesamt TEUR 3.278. Sie setzen sich in voller Höhe aus Verpflichtungen aus Mietverträgen für die Jahre 2024 bis 2044 zusammen.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr waren die nachfolgend genannten Personen als Geschäftsführer der McKay Brothers Associates GmbH bestellt.

• Herr James John Considine, Chief Financial Officer and Chief Operating Officer of McKay Brothers LLC and Quincy Data LLC, San Francisco, CA/ USA

• Herr Francois Wenceslas Tyc, Managing Director of McKay Brothers International S.A., Cologny/ Schweiz

Herr James John Considine und Herr Francois Wenceslas Tyc sind einzelvertretungsberechtigt.

Konzernabschluss

Die McKay Brothers Associates GmbH wird als 100-prozentige Tochter in den Konzernabschluss der McKay Brothers International SA, mit Sitz in Cologny, Schweiz, einbezogen.

Frankfurt am Main, 21. Februar 2024

McKay Brothers Associates GmbH

James John Considine, Geschäftsführer

Francois Wenceslas Tyc, Geschäftsführer

 

Frankfurt am Main, den 21. Februar 2024

gez. James John Considine, Francois Wenceslan Tyc

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06. März 2024

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