Laris GmbHLiquidiert

50858 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 74758
Eingetragen
16.2.2012
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtLive-Musikspielstätten, Musikclubs und ähnliche soziokulturelle ZentrenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
der Betrieb eines Gaststättengewerbes, Handel mit Kaffeeprodukten und damit verwandten Produkten sowie die Organisation und Durchführung von Live-Musik-Veranstaltungen, Bühnenveranstaltungen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen.

Historie

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Management

NameRolle
Surtini NG-Hartono
seit 9.3.2015
Liquidator
Coskun Gueven
seit 9.3.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
55.00%
Coskun GFCven
45.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Schwalbenweg 17, 42799 Leichlingen
13.750 €
55.00%
Coskun GFCven
Kasperstradfe 19, 50670 Kf6ln
11.250 €
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Laris GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   2.157,00 2.769,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren   1.400,00 1.260,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen 7.000,00   7.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 12.049,64 19.049,64 7.638,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   0,00 2.775,30
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   6.694,96 0,00
SUMME AKTIVA   29.301,60 21.442,88

Passivseite

     
  31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -18.815,29 0,00
III. Jahresfehlbetrag   -12.879,67 -18.815,29
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   6.694,96 0,00
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   700,00 0,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 117,49   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 117,49 (0,00)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.776,20   7.841,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 13.776,20 (7.841,66)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 14.529,40 28.423,09 7.000,00
- davon aus Steuern in EUR: 2.209,40 (0,00)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 9.209,40 (7.000,00)      
D. Rechnungsabgrenzungsposten   178,51 416,51
SUMME PASSIVA   29.301,60 21.442,88

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Börsenkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Güven, Coskun Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Köln , den 21.02.2015

Geschäftsführer

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