Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 122174
Eingetragen
25.9.2009
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Die Planung von Gebäuden und deren technischen Ausrüstungen sowie das Projektmanagement bei der Realisierung der Baumaßnahmen. Weiterhin entwickelt die Gesellschaft Projekte im Bereich Immobilien- und Anlagenbau, plant und vermarktet diese.

Historie

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Management

NameRolle
Ulf-Karsten Fabian
seit 8.1.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
40.00%
Carolin Fabian
30.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Berlin
10.000 €
40.00%
Carolin Fabian
München
7.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PPE Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 276,00 370,00
I. Sachanlagen 276,00 370,00
C. Umlaufvermögen 48.522,36 21.272,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.911,60 16.246,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 30.000,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.610,76 5.025,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.298,36 34.142,37

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 47.117,54 29.187,32
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.187,32 0,00
III. Jahresüberschuss 17.930,22 4.187,32
B. Rückstellungen 8.365,15 4.833,65
C. Verbindlichkeiten 5.815,67 121,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.815,67 121,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.298,36 34.142,37

Anhang


PPE GmbH zum 31.12.2010


I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss zum 31.12.2010, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft rechnet gemäß § 267 Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften. Die hierfür geltenden Vereinfachungsregelungen wurden angewandt.

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern, sofern sie selbständig bewertbar und nutzbar sind, werden ab dem Wirtschaftsjahr 2010 gemäß § 6 Abs. 2 EStG sofort als Betriebsausgabe abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen bewertet.


II. Angaben zu Positionen der Bilanz


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist ein Darlehen in Höhe von 30.000 Euro enthalten.

Die Bankguthaben sind durch entsprechende Kontoauszüge nachgewiesen.
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Es wurde zu 50 % einbezahlt.
 
In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten der ausgewiesenen Verbindlichkeiten beträgt bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (5.768,07 Euro) bestehen im Wesentlichen aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten des laufenden Jahres (2.563,22 Euro) und Mietverbindlichkeiten (3.000,00 Euro).


III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Das erzielte Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Im Berichtsjahr wurden keine Absetzungen für Abnutzungen auf Grund steuerlicher Sondervorschriften seitens des Unternehmens vorgenommen.

Für Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden im Geschäftsjahr Rückstellungen in Höhe von 6.061,15 Euro gebildet.

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr der Unternehmensgründung keine angefallen.


IV. Sonstige Angaben

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr ist Herr Dieter Fabian
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 101,48 EUR.

20.8.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 50,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2011 festgestellt.

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