NOVOTERGUM Essen GmbHLiquidiert

45133 Essen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 16986
Vorher
ZfG Zentrum für Gesundheit Essen GmbH
Eingetragen
27.2.2003
Branche
Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenVorsorge- und Rehabilitationskliniken
Gegenstand
Das Betreiben eines ZfG Gesundheitszentrums in Essen zur Durchführung von nicht-ärztlichen gesundheitsfördernden Therapiemaßnahmen und nicht-ärztlicher Prävention.

Historie

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Management

NameRolle
Markus Schattling
seit 4.2.2016
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

NOVOTERGUM Essen GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.908,00 11.664,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 85,00 233,00
II. Sachanlagen 7.823,00 11.431,00
B. Umlaufvermögen 34.301,71 42.758,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.552,07 40.241,43
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 749,64 2.517,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 722,20 583,83
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 63.651,33 69.995,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.583,24 125.002,09

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 10.000,00 10.000,00
III. Verlustvortrag 104.995,63 60.912,98
IV. Jahresüberschuss 6.344,30 -44.082,65
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 63.651,33 69.995,63
B. Rückstellungen 5.800,00 4.938,00
C. Verbindlichkeiten 96.067,66 120.064,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.715,58 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.583,24 125.002,09

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

NOVOTERGUM Essen GmbH

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von EUR 150,- bis EUR 1.000,- wurden im Geschäftsjahr 2009 in einem Sammelposten aktiviert und über eine Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben (§ 6 Abs. 2a EStG). Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Eigenkapitalsituation

Der unter Beachtung der handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag (EUR 63.651,33) wird durch ein mit einschlägigen Rangrücktrittserklärungen versehenes Gesellschafterdarlehen, das eigenkapitalersetzenden Charakter hat, zum Bilanzstichtag abgedeckt (Wert per 31.12.2011: EUR 88.472,98). Insoweit liegt zum Bilanzstichtag keine insolvenzrechtliche Überschuldung der Gesellschaft vor.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für 2011 in Höhe von EUR 6.344,30 mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr zu verrechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Die (Rest-) Laufzeiten der in der Bilanz auf den 31.12.2011 ausgewiesenen Forderungen betragen ausnahmslos weniger als ein Jahr. Gleiches gilt für die bilanziell ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände.

Der Gesamtbetrag der Forderungen enthält Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie Gesellschafter in Höhe von insgesamt EUR 5.124,67 (Vorjahr: EUR 12.808,68).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bzw. durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherte Verbindlichkeiten haben am Abschlussstichtag nicht bestanden.

Im Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern in Höhe von insgesamt EUR 93.138,38 (Vorjahr: EUR 116.390,04) enthalten.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Michael Eckerl, EssenFrau Silvia Jimenez-Fernandez, Bochum

Unterzeichnung gem. § 245 HGB

 

Essen, 31. Mai 2012

Claudia Gehrmann

Silvia Jimenez-Fernandez

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2012 festgestellt.

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