Haus im Kamp GmbHLiquidiert

14057 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 155618
Vorher
VALERE Senioren-Residenz Braunschweig GmbHGIOMI Haus im Kamp GmbH
Eingetragen
21.1.2014
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenVermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre BetreuungSonstige soziale Betreuung von älteren Menschen
Gegenstand
Der Betrieb von Alten- und Pflegeheimen für Senioren, insbesondere in Braunschweig, mit besonders anspruchsvollen Angeboten und entsprechender Ausstattung ggf. auch im Wege des Interimsmanagement oder im Rahmen einer Geschäftsbesorgung für Dritte.

Historie

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Management

NameRolle
Fabio Prof. Miraglia
seit 24.10.2016
Geschäftsführer
Marion Graen
seit 23.8.2016
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

GIOMI Haus im Kamp GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Jahresabschluss zum 31.12.2017

GIOMI Haus im Kamp GmbH, Berlin

AKTIVA

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 647,00
II. Sachanlagen    
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 22.398,00 23.135,00
III. Finanzanlagen    
1. Wertpapiere des Anlagevermögens 260,00 260,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 739,83 4.467,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 92.516,79 62.927,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 181.185,61 0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 7.018,27 8.813,89
  280.720,67 71.741,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.724,79 48.552,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 70,00 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 110.966,18 110.966,18
  434.880,47 259.770,14

PASSIVA

   
  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital    
1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Bilanzverlust -135.966,18 -135.966,18
nicht gedeckter Fehlbetrag 110.966,18 110.966,18
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 0,00 46.298,64
2. sonstige Rückstellungen 56.200,00 26.194,35
  56.200,00 72.492,99
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 271.067,35 141.450,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 15.272,94 10.952,61
3. Sonstige Verbindlichkeiten 74.030,71 12.445,57
4. Verwahrgeldkonto 10.287,62 6.881,75
  370.658,62 171.730,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.021,85 15.547,12
  434.880,47 259.770,14

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die GIOMI Haus im Kamp GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 155618 eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen (§§ 276, 288 HGB).

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung. Die Grundsätze der Einzelbewertung und der Unternehmensfortführung, das Vorsichtsprinzip und der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Geschäftsführung ist nach eingehender Prüfung der Auffassung, dass die Unternehmensfortführung überwiegend wahrscheinlich ist.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Für Zugänge werden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel des Geschäftsjahres als Abgang ausgewiesen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederswertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Allen risikobehafteten Posten wird durch Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Ansatz von Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalwert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist ebenfalls mit dem Nennwert angesetzt.

Allen am Abschlussstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Erstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, ist durch Bildung ausreichender Rückstellungen Rechnung getragen. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen).

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagengegenstände ist in einer Anlage zum Anhang (Anlagenspiegel) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 181.185,61 bestehen in voller Höhe aus Lieferungen und Leistungen. Davon sind EUR 180.540,23 zugleich Forderungen gegen Gesellschafter.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00, ist voll eingezahlt und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

EUR
Verlustvortrag -135.966,18
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss 0,00
Bilanzverlust zum 31. Dezember 2017 -135.966,18
davon durch Eigenkapital gedeckt 25.000,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 110.966,18

Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Gesamtbetrag Davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2017
EUR
bis 1 Jahr
EUR
>1 - 5 Jahre
EUR
>5 Jahre
EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 271.067,35 271.067,35 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 15.272,94 15.272,94 0,00 0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 84.318,33 84.318,33 0,00 0,00
  370.658,62 370.658,62 0,00 0,00
Vorjahr: 171.730,03 171.730,03 0,00 0,00

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind EUR 207.227,27 zugleich Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von EUR 15.272,94 bestehen in voller Höhe aus sonstigen Verbindlichkeiten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 86.336,86 enthalten.

Zum 31. Dezember 2017 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag für das Grundstück Kamp 2, 38122 Braunschweig, von jährlich EUR 318.000,00 sowie aus sonstigen Miet- und Leasingverträgen von jährlich EUR 13.619,23.

Sonstige Angaben

Anzahl der Beschäftigten

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug im Geschäftsjahr 2017 48.

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2017:

Herr Prof. Fabio Miraglia, Kaufmann, Rom/Italien

 

Berlin

Prof. Fabio Miraglia, Geschäftsführer

Anschaffungs-, Herstellungs kosten 01.01.2017
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-, Herstellungs kosten 31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen          
I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 3.332,00 0,00 0,00 0,00 3.332,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 3.332,00 0,00 0,00 0,00 3.332,00
II. Sachanlagen          
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 62.271,09 8.359,90 0,00 0,00 70.630,99
Summe Sachanlagen 62.271,09 8.359,90 0,00 0,00 70.630,99
III. Finanzanlagen          
Wertpapiere des Anlagevermögens 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Summe Finanzanlagen 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Summe Anlagevermögen 65.863,09 8.359,90 0,00 0,00 74.222,99
kumulierte Abschreibungen 01.01.2017
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen            
I. Immaterielle Vermögensgegenstände            
geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.685,00 646,00 0,00 0,00 0,00 3.331,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 2.685,00 646,00 0,00 0,00 0,00 3.331,00
II. Sachanlagen            
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 39.136,09 9.096,90 0,00 0,00 0,00 48.232,99
Summe Sachanlagen 39.136,09 9.096,90 0,00 0,00 0,00 48.232,99
III. Finanzanlagen            
Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 41.821,09 9.742,90 0,00 0,00 0,00 51.563,99
Zuschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Buchwert 31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen    
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 0,00 22.398,00
Summe Sachanlagen 0,00 22.398,00
III. Finanzanlagen    
Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 260,00
Summe Finanzanlagen 0,00 260,00
Summe Anlagevermögen 0,00 22.65

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