Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 742724
Eingetragen
12.10.2012
Branche
Entwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareEntwicklung und Programmierung von InternetpräsentationenEntwicklung und Programmierung von Computerspielen
Gegenstand
Softwareentwicklung und Design.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Florian Dusch
seit 12.10.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
52.00%
Hyung Keun Kim
33.00%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Florian Daniel Dusch
Daimlerstraße 22 a, 70372 Stuttgart
13.000 €
52.00%
Hyung Keun Kim
Landhausstraße 8, 70182 Stuttgart
8.250 €
33.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

zigzag GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 177.176,73 170.108,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 1.479,00
II. Sachanlagen 167.357,00 163.565,00
III. Finanzanlagen 9.814,73 5.064,73
B. Umlaufvermögen 3.140.311,73 2.085.904,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.132.065,04 767.704,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 28.376,83 23.395,70
davon gegen Gesellschafter 0,00 545,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.008.246,69 1.318.200,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.055,97 10.100,56
Aktiva 3.332.544,43 2.266.114,24

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.613.996,55 1.750.702,43
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 1.141.400,00 768.200,00
III. Bilanzgewinn 1.447.596,55 957.502,43
davon Gewinnvortrag 638.502,43 319.065,31
B. Rückstellungen 255.517,86 319.175,36
C. Verbindlichkeiten 463.030,02 196.236,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 463.030,02 196.236,45
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 993,13
Summe Passiva 3.332.544,43 2.266.114,24

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Kapitalgesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Die Bilanz ist entsprechend §§ 266 ff HGB gegliedert.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.
Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen der §§ 252ff und 279ff HGB.
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Er- träge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet. 
Soweit erforderlich, wurden bei dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen (2023: EUR -,-- / 2022: -,--).
Die Nutzungsdauer von Neuzugängen wurde anhand der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt; ggf. wurde die Nutzungsdauer anhand dieser Tabellen geschätzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode ermittelt. Für in den Vorjahren angeschaffte Wirtschaftsgüter wurde die Abschreibung entsprechend fortgeführt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis Euro 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.
Davon abweichend wurden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggf. um eine Pauschalwertberichtigung und ggf. eine Einzelwertberichtung aktivisch gekürzt.
Forderungen in ausländischer Währung wurden mit dem Devisenkassamittelkur am Bilanzstichtag bewertet.
War der Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag höher als im Zeitpunkt des Forderungszugangs, wurde eine Zuschreibung auf den höheren Wert vorgenommen.
Bankguthaben sind mit dem Nennwert berücksichtigt. Kassenguthaben bestehen nicht.

Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag gebildet, die eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Eigenkapital
Das voll eingezahlte Stammkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.
Die ebenfalls zum Nennwert ausgewiesenen Gewinnrücklagen werden aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelungen gebildet.

Rückstellungen
Rückstellungen berücksichtigen die Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sein werden, um diese Verpflichtungen zu erfüllen.
Bei Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr, erfolgt der Bilanzansatz mit dem gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinsten Wert.
Eine Rückstellung für latente Steuern wurde aufgrund der Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz gem. §274 Abs. 1 HGB gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Währungsumrechnung
Enthält der Jahresabschluss Posten, denen auf fremde Währung lautende Beträge zugrunde liegen, so wurden diese mit dem Devisenkassamittelkurs am Tag der Anschaffung in Euro umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen i.H.v. EUR 28.376,83 (Vorjahr: EUR 23.395,70). Rückstellungen für latente Steuern wurden in Höhe von EUR 14.130,00 (Vorjahr: EUR 5.910,00) gebildet. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen i.H.v. Euro 463.030,02 (Vorjahr: Euro 196.236,45).
Bzgl. Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 85.707,88 (Vorjahr: Euro 47.310,99) bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus Lieferungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten, Waren und Gegenständen des Anlagevermögens.

Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen nicht.
Die Gesellschaft beschäftigt am Berichtsjahresende 36 Arbeitnehmer (Vorjahr: 27 Arbeitnehmer).
Als Geschäftsführer sind Frau Anne Dusch, Betriebswirtin, und Herr Florian Dusch, Designer, bestellt.
Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Die zigzag GmbH mit Sitz in 70173 Stuttgart ist beim Registergericht in Stuttgart unter der Registernummer HRB 742724 eingetragen.

 

Stuttgart, den  31.03.2025

gez. Florian Dusch

gez. Anne Dusch, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025 festgestellt.

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