Tele Installation Weimar G.m.b.H.Liquidiert

99428 Weimar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 101128
Eingetragen
18.10.1990
Branche
Reparatur und Instandhaltung von TelekommunikationsgerätenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialReparatur und Instandhaltung von elektrischen Ausrüstungen
Gegenstand
Installation, Wartung und Instandhaltung aller Schwachstrom- und Antennenanlagen, Verkauf und Service von Geräten und Materialien dieser Branche

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Tele Installation Weimar G.m.b.H.

Weimar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.328,51 2.748,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 3.327,51 2.747,51
B. Umlaufvermögen 81.575,26 39.381,91
I. Vorräte 7.367,29 9.857,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.115,79 23.410,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.092,18 6.114,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.345,02 1.136,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.248,79 43.266,76

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 51.281,47 13.643,02
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 12.356,98 3.175,39
III. Jahresüberschuss 37.638,45 -9.181,59
B. Rückstellungen 11.167,30 9.679,46
C. Verbindlichkeiten 24.800,02 19.944,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.248,79 43.266,76

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der
Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Tele Installation GmbH  wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen einem Wert von EUR 150,01 und EUR 1.000,00 wurden in einen Sammelposten (Pool) eingestellt und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Angaben zur Währungsumrechnung

Der Jahresabschluss enthält keine Sachverhalte, die in EURO umgerechnet wurden.



Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Außenplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von Euro 0,00 vorgenommen.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 2.995,83 Euro.

Latente Steuern

Die Steuerbilanz entspricht der Handelsbilanz.
Latente Steuern waren nicht zu berücksichtigen.

Eigenkapital


Eine Umstellung des gezeichneten Kapitals auf  Euro ist erfolgt.


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von
mehr als 5 Jahre und der Sicherungsrechte


Von den Verbindlichkeiten haben Euro 0,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.


Sonstige Pflichtangaben

Steuern vom Einkommen und Ertrag


Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage


Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:
Herr Heiko Härdrich
Facharbeiter für Nachrichtentechnik
Am Steingraben 16
99439 Sachsenhausen


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Es bestehen Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 162,82 €. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern bestehen nicht.




Weimar, den 08. Oktober 2012

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.10.2012 festgestellt.

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