Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 180161
Eingetragen
3.7.2009
Branche
BeteiligungsgesellschaftenErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenBetrieb von Baumschulen
Gegenstand
Betrieb eines Onlineportals

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Isarszene AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände


11.500,00

11.500,00

II. Sachanlagen


5.489,00


3.485,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


18.468,29


13.234,40

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


5.943,28


2.451,26

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

41.400,57

32.170,66



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.010,00

50.010,00

II. Eigene Anteile

-1.500,00

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-35.152,91

-29.067,10

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

18.968,51

-6.085,81

B. Rückstellungen

2.500,00

2.000,00

C. Verbindlichkeiten

6.574,97

15.313,57

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

41.400,57

32.170,66

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Isarszene AG in 81671 München auf den 31.12.2011 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungs- gesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechtes des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände

werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Der Betrag der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Im Geschäftsjahr 2011 wurden den Geschäftsführern und leitenden Angestellten keine Pensionszusagen erteilt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie für die Anfertigung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2011

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

gegenüber
Kreditinstituten

aus Lieferungen und
Leistungen

1.947,94 €

1.947,94 €

Sonstige

4.627,03 €

4.627,03 €

Summe:

6.574,97 €

6.574,97 €

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte o.ä Rechte gesichert sind, betragen 0,00 €.


4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Während des Zeitraums
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer beschäftigt.

Einzelvertretungsberechtigter Vorstand im Geschäftsjahr 2011 war Herr Stefan Sumper.

Dem Aufsichtsrat
gehörten an:

Herr Matthias Scheffel
(Vorsitzender)

Herr Thomas Glashauser

Herr Florian
Schönhuber

Herr Oliver Reif

Herr Andreas Haidinger

Herr Oliver Köpp

 

Stefan Sumper

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.08.2012

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