Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 710273
Eingetragen
11.2.1981
Branche
Herstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenGewinnung von anderen Natursanden und Kies
Gegenstand
Produktion und Vertrieb von Kies- und Betonwaren.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

46.15% identifiziert53.85% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
46.15%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Eurotub Tröndle GmbHCHE
53.85%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Eurotub Tröndle GmbH
Switzerland
70.000 €
53.85%
Eichenberg 30, 72511 Bingen
60.000 €
46.15%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Josef Lutz u. Sohn GmbH

Krauchenwies

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 3.080.992,88 2.902.222,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 43.187,00 2.823,00
II. Sachanlagen 3.035.705,88 2.888.497,04
III. Finanzanlagen 2.100,00 10.902,13
B. Umlaufvermögen 1.743.058,53 2.585.186,87
I. Vorräte 735.969,72 1.327.243,17
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 422.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 465.236,32 565.263,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 541.852,49 692.680,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.977,46 19.661,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.837.028,87 5.507.070,65

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 390.790,40 467.944,38
I. gezeichnetes Kapital 130.000,00 130.000,00
II. Gewinnvortrag 277.944,38 363.131,20
III. Jahresfehlbetrag 17.153,98 25.186,82
B. Rückstellungen 216.226,00 343.400,00
C. Verbindlichkeiten 4.228.712,47 4.694.476,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.300,00 1.250,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.837.028,87 5.507.070,65

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma

Josef Lutz & Sohn GmbH, Krauchenwies,

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Abweichungen werden außerbilanziell zu- oder abgerechnet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Anlagevermögen

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer mit den jeweilig steuerlich zulässigen Sätzen. Außerdem wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert eines Gebäudes vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 € bis 1.000 € wurde entsprechend der steuerlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

- Umlaufvermögen

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Handelswaren wurden durch Einzelfeststellung ermittelt, wobei bei den Anschaffungskosten ein Durchschnittspreis zugrunde gelegt wurde. Für den Bestand an Büromaterial wurde ein Festwert gebildet. Die fertigen Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten angesetzt. Von dem Wahlrecht nach § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB für den Ausweis der erhaltenen Anzahlungen wurde Gebrauch gemacht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bewertet. Ein latent vorhandenes Ausfallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung gedeckt. Für ein erkennbares Ausfallrisiko wurden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Der Kassenbestand und die Bankbestände sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB gebildet.

- Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen alle Verbindlichkeiten des Wirtschaftsjahres 2009, die in ihrer tatsächlichen Höhe ungewiss sind. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

- Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

- Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 2 HGB gebildet.

3. Angaben zur Bilanz

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 9.170,83 €.

Die Verbindlichkeiten sind wie folgt gesichert:

Grundschulden 2.763.048,70 €
Sicherungsübereignung Fahrzeug 14.348,33 €

Es bestehen Bankbürgschaften in Höhe von insgesamt € 1.084.205,65 (Vorjahr € 1.529.672,08).

4. Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Walter Hebel und Herrn Günther Schiller geführt.

Personalstand

Die Firma hatte im vergangenen Geschäftsjahr durchschnittlich 58,5 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Krauchenwies, den 30. August 2010

Walter Hebel, Geschäftsführer

Günther Schiller, Geschäftsführer

Andere Berichtsbestandteile

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde am 30. August 2010 von der Gesellschafterversammlung beschlossen.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr

01.01.2009-31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.954.816,76 Euro.

01.01.2008-31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.093.004,23 Euro.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

01.01.2009-31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.486.946,19 Euro.

01.01.2008-31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.814.657,43 Euro.

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