mentasys GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 110846
Eingetragen
21.9.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Internationale Internet dienstleistungen im Bereich Content Syndication. Internethandel, Software- und Datenbankentwicklung, Entwicklung von Informations- und Handelsplattformen, E-Business Lösungen und Internetdesign sowie die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Software einschließlich der Entwicklung und des Vertriebs der dazugehörigen Hardware und damit zusammenhängender handels- und branchenüblicher Dienstleistungen sowie die Beratung bei und die Realisierung von EDV-Projekten, insbesondere im Bereich von Knowledge-Management-Systemen (Wissensmanagementsysteme). Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zum Dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder Tochtergesellschaften auch unter Beteiligung Dritter - errichten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

mentasys GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

Dezember 06 Dezember 05
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 31.813,50 5.639,50
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 271.792,25 142.015,75
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.501.284,09 901.277,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 42.845,76 47.873,80
3. sonstige Vermögensgegenstände 123.143,59 53.282,35
II. Wertpapiere sonstige Wertpapiere 0,00 21.769,93
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 677.035,66 1.131.479,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 59.118,89 7.800,58
2.732.033,74 2.336.139,31

Passiva

Dezember 06 Dezember 05
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 46.030,00 46.030,00
II. Kapitalrücklage 4.688.735,73 4.688.735,73
III. Verlustvortrag -3.306.890,39 -2.656.699,47
IV. Jahresfehlbetrag -572.564,82 -650.190,92
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen 186.309,98 179.144,50
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 61.891,40 37.190,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.546.754,57 524.892,92
3. sonstige Verbindlichkeiten 62.967,27 115.111,35
- davon aus Steuern Euro 22.051,35 (Euro 55.363,46)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.100,04 (Euro 26.866,55)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 18.800,00 51.925,00
2.732.033,74 2.336.139,31

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006

Dezember 06 Dezember 05
1. Umsatzerlöse 6.327.748,41 2.634.281,42
2. sonstige betriebliche Erträge 57.660,82 88.055,50
3. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.625,93 -1.007,16
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen 3.826.556,51 1.194.106,09
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.643.806,79 1.210.606,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen 255.757,21 180.645,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 119.933,81 67.581,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.130.241,31 731.206,97
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.459,77 13.723,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.068,05 2.265,15
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -570.868,75 -649.344,32
10. sonstige Steuern 1.696,07 846,60
11. Jahresfehlbetrag -572.564,82 -650.190,92

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Größenabhängige Erleichterungen des § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt. Die Nutzungsdauer beträgt drei Jahre.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer beträgt überwiegend drei bis fünf Jahre. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Wertberichtigungen werden bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Jede Forderung wird einzeln betrachtet und gegebenenfalls einzelwertberichtigt. Im Berichtsjahr wurden alle übrigen Forderungen entsprechend ihrer Überfälligkeit klassifiziert und auf der Basis von Erfahrungswerten zwischen 20% und 50% wertberichtigt. Im Berichtsjahr wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% gebildet.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zum Nennwert.

Aktivische Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten ausgewiesen und beinhalten Abgrenzungen von Vorauszahlungen für bestimmte Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens der Gesellschaft ist nachfolgend wiedergegeben.

(2) Beteiligungen

Zum 31. Dezember 2006 war die Gesellschaft an den folgenden Unternehmen mit mindestens 20% beteiligt:

Name der Gesellschaft Eigenkapital
EUR
Anteile am Kapital
%
Ergebnis 2006
EUR
youSmile Geschenke GmbH,
Karlsruhe
18.627,64 100 777,75

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 43 (i. Vj. TEUR 48) betreffen Forderungen aus gewährten Darlehen an die youSmile Geschenke GmbH

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Steuerrückforderungen in Höhe von TEUR 38 (i. Vj. TEUR 34), Forderungen an Portalkunden aus Korrekturen TEUR 38 (i. Vj. TEUR 10) sowie Forderungen aus öffentlichen Fördermitteln TEUR 32 (i. Vj. TEUR 0).

(3) Eigenkapital

Die Kapitalrücklage beinhaltet andere Zuzahlungen ehemaliger Gesellschafter aus Vorjahren in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Im Geschäftsjahr 2006 wurde keine weitere Einzahlung vorgenommen.

(4) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für variable Gehälter und Boni in Höhe von TEUR 145 (i. Vj. TEUR 146) und für noch nicht genommenen Urlaub in Höhe von TEUR 22 (i. Vj. TEUR 13).

(5) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu drei Jahren und sind unbesichert.

Die Finanzierungsverbindlichkeiten betragen TEUR 62 (i. Vj. TEUR 37) und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen TEUR 1.547 (i. Vj. TEUR 525).

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Steuerverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 22 (i. Vj. TEUR 55), kreditorische Debitoren in Höhe von TEUR 6 (i. Vj. TEUR 5), Verbindlichkeiten aus Gehalt in Höhe von TEUR 7 (i. Vj. TEUR 2) und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 14 (i. Vj. TEUR 30).

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr 2006 TEUR 6.328 (i. Vj. TEUR 2.634).

(2) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 58 (i. Vj. TEUR 88) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus erhaltenen öffentlichen Fördermitteln DBU in Höhe von TEUR 35 (i. Vj. TEUR 0) und Innenumsätze mit der youSmile Geschenke GmbH in Höhe von TEUR 18 (i. Vj. TEUR 18).

(3) Materialaufwand

Der Materialaufwand stieg im Geschäftsjahr 2006 um TEUR 2.633 auf TEUR 3.827 (i. Vj. TEUR 1.193) und beinhalten im Wesentlichen abgeführte Umsatzanteile an die Portalpartner.

(4) Personalaufwand

Der Personalaufwand betrug im Geschäftsjahr 2006 TEUR 1.900 (i. Vj. TEUR 1.391).

(5) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.130 (i. Vj. TEUR 731) beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für externe Dienst- und Beratungsleistungen, Betriebsräume, Serverhousing und Datentraffic, Softwarelizenzkosten, Werbung und Kraftfahrzeuge.

(6) Periodenfremde Aufwendungen

Im Geschäftsjahr sind wie im Vorjahr keine periodenfremden Aufwendungen angefallen.

(7) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Posten Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge werden Zinsen aus verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 2 (i. Vj. TEUR 2) und Zinserträge aus Bankguthaben in Höhe von TEUR 18 (i. Vj. TEUR 13) ausgewiesen.

(8) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden Zinsen aus Darlehen in Höhe von TEUR 3 ausgewiesen (i. Vj. TEUR 2).

E. Sonstige Angaben

(1) Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2006 waren bei der Gesellschaft 100 Mitarbeiter beschäftigt.

(2) Zusammensetzung der Geschäftsführung

Als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Robin Schönbeck, Karlsruhe

Herr Tim Stracke, Karlsruhe

Herr Dirk Schwartz, Karlsruhe

Ein Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen.

(3) Geschäftsführerbezüge

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 288 S. 1 HGB verzichtet.

(4) Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung macht folgenden Ergebnisverwendungsvorschlag:

Der Bilanzverlust von Euro 3.879.455,21 bestehend aus dem Verlustvortrag von EUR 3.306.890,39 und dem Jahresfehlbetrag von EUR 572.564,82 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

(5) Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft gehört über die Pangora GmbH zur Lycos Europe GmbH, Gütersloh, zum Lycos Europe-Konzern, dessen Mutterunternehmen die Lycos Europe N.V., Haarlem/Niederlande, ist. Der Konzernabschluss ist am Sitz der Konzernobergesellschaft in Haarlem/Niederlande erhältlich.

 

Karlsruhe, 18. Dezember 2007

mentasys GmbH

Robin Schönbeck, Geschäftsführung

Tim Stracke, Geschäftsführung

Dirk Schwartz, Geschäftsführung

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