CB
Immobilien Projekt GmbH
Leipzig
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
35.788,84 |
35.294,22 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
0,00 |
| 2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
35.788,84 |
35.294,22 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
35.788,84 |
35.294,22 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
365,89 |
623,16 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
146,79 |
146,79 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
146,79 |
146,79 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
219,10 |
476,37 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| E.
Aktive latente Steuern |
0,00 |
0,00 |
| F.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
36.154,73 |
35.917,38 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
16.551,47 |
23.770,27 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen
passivisch abgesetzt) |
0,00 |
0,00 |
| 2.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 3.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| davon
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
1.229,73 |
0,00 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
7.218,80 |
1.229,73 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
19.603,26 |
12.147,11 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
371,18 |
147,11 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
19.232,08 |
12.000,00 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| F.
Passive latente Steuern |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
36.154,73 |
35.917,38 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der CB Immobilien Projekt GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu
diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes
zu beachten.Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde
das Gesamtkostenverfahren gewählt.Nach den in §
267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es
sich bei dieser Gesellschaft um eine kleine
Kapitalgesellschaft.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens mit
Anschaffungskosten bis Euro 150,-- wurden sofort
abgeschrieben. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, werden diese angesetzt. Die
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und
Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet. Das gezeichnete Kapital wird
gemäß § 283 HGB mit seinem Nennbetrag
angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden
für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten
gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken
berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sonstige finanziellen
Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag in der
angegebenen Höhe.
3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
Die Darstellung zur Entwicklung der einzelnen Posten
des Anlagevermögens sowie die
Geschäftsjahresabschreibung je Posten werden im
Anlagespiegel erläutert.Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr betragen Euro 0,00. Forderungen
gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von
Euro 0,00. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr betragen Euro 371,18. Die Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre
beträgt Euro 19.000,00Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen Euro 0,00. Die
Abschreibungen aufgrund steuerlicher Sondervorschriften
betragen Euro 0,00.Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschafter bestehen in Höhe von Euro 12.000,00.
4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 31. März
2014 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur
Ergebnisverwendung angenommen.
Leipzig, den 26. September 2014
gez.
Geschäftsführer Christian Bartsch
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