Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 175083
Eingetragen
25.8.2008
Branche
Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für KraftwagenGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareHerstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hardware und Software in Automotive und arverwandten Bereichen, speziell Rechner für Automobile und für Navigationssysteme.

Historie

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Management

NameRolle
Gitta Bremer
seit 4.4.2011
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

CDN automotive AG

Wolfratshausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 206.018,00 64.980,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.459,00 9.208,00
II. Sachanlagen 191.559,00 55.772,00
B. Umlaufvermögen 954.805,61 1.041.661,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 690.435,88 671.600,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 54.352,72 25.563,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 264.369,73 370.061,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.338,75 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.162.162,36 1.106.641,88

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 383.832,30 47.423,34
I. gezeichnetes Kapital 300.000,00 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 3.099,00 0,00
III. Gewinnvortrag 21.858,75 6.013,45
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 15.845,30
V. Bilanzgewinn 58.874,55 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 12.120,00 63.600,00
C. Rückstellungen 312.308,05 274.420,00
D. Verbindlichkeiten 453.902,01 721.198,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 453.902,01 721.198,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.162.162,36 1.106.641,88

Anhang


1. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der CDN Automotive AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
 
2.1 Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten
 
Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 54.352,72 (Vorjahr: Euro 25.288,26).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 453.902,01 (Vorjahr: Euro 721.198,54).

3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher             Maßnahmen
 
3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Gemäß § 150 Abs. 1 und 2 AktG wurde der zwanzigste teil des Jahresüberschusses in die gesetzlichen Rücklagen eingestellt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.


4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
 und Verlustrechnung
 
4.1 Sonderposten mit Rücklageanteil
 
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklageanteil im Jahr 2008:
  

Vortrag
63.600,00
Euro
Auflösung
51.480,00
Euro
Einstellung
0,00
Euro
Stand
12.120,00
Euro

5. Sonstige Pflichtangaben
 
5.1 Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die VFE-Lage
 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

5.2 Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:
  

Jürgen Hänsler
Ingenieur
 

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:
  

Hilmar Lesch
Ingenieur
Vorsitzender


5.3 Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Wolfratshausen, 22.04.2009
Jürgen Hänsler, Vorstand

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
Zuschreibungen
 
kosten
 
 
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
 
01.01.2008
 
 
 
31.12.2008
 
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 16.951,86
 14.307,06
 0,00
 0,00
 16.799,92
 0,00
Sachanlagen
 405.468,88
 196.041,60
 81.834,24
 0,00
 328.117,24
 0,00
Summe Anlagevermögen
 422.420,74
 210.348,66
 81.834,24
 0,00
 344.917,16
 0,00
 
 
 
Abschreibungen
Buchwert
Geschäftsjahr
31.12.2008
 
Euro
Euro
 
 
 14.459,00
 9.056,06
 191.559,00
 60.245,60
 206.018,00
 69.301,66

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