ProCom Finanzmanagement GmbHLiquidiert

Sommerhaldeweg 3, 76571 Gaggenau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 702519
Vorher
Oberon 2002 GmbH
Eingetragen
13.6.2002
Branche
Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Vermittlung von KreditenSonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Die Finanz- und Unternehmensberatung mit Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung sowie von Bankgeschäften, die Schulung vor allem auf den Gebieten der Investitionsund Finanzplanung, die Vermittlung von Versicherungsverträgen aller Sparten, von Bauspar- und Darlehensverträgen, von Immobilien, die Vermittlung von Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit den vorgenannten Aktivitäten.

Historie

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Management

NameRolle
Aldo Spalluto
seit 26.6.2007
Geschäftsführer
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

Gesellschafter
Beta

3 von 4 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Kai-Martin Spalluto
Sofienstr. 70, 76461 Muggensturm
33.33%
Aldo Spalluto
Sofienstr. 70, 76461 Muggensturm
33.33%
N****** V****** S******
16.67%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ProCom Finanzmanagement GmbH

Muggensturm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 17.730,00 21.993,00
I. Sachanlagen 17.730,00 21.993,00
B. Umlaufvermögen 151.136,69 138.196,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 143.735,42 119.102,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.401,27 19.094,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.881,07 3.752,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 171.747,76 163.941,97

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 117.557,62 109.533,63
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 84.533,63 42.909,88
III. Jahresüberschuss 8.023,99 41.623,75
B. Rückstellungen 10.284,76 10.017,08
C. Verbindlichkeiten 41.555,38 41.600,26
D. Passive latente Steuern 2.350,00 2.791,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 171.747,76 163.941,97

Anhang

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 150,00 werden

im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände € 143.735,42 € 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 109.658,65 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufwendungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten sowie für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
Verbindlichkeiten € 41.555,38 € 0,00

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Kai-Martin Spalluto (bis 29.02.2012) und Herrn Aldo Spalluto (ab 01.03.2012) .

Muggensturm, den 18. September 2013

Aldo Spalluto

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.9.2013.

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