Zimmerei - Dachdecker Friedrich GmbH
Selbe AdresseZimmerei und Ingenieurholzbau
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Bernd Kagerbauer seit 5.1.2011 | Liquidator |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Busbetrieb Kagerbauer GmbHChemnitzJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009BilanzAktiva
AnhangA. ALLGEMEINE ANGABEN Der Jahresabschluss der Busbetrieb Kagerbauer GmbH Chemnitz für das Wirtschaftsjahr 2009 ist nach den geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde grundsätzlich der Vermerk in der Bilanz gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Bilanzierungsmethoden Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Umsatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 268-274a und §§ 276-278 HGB erstellt. Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss der Busbetrieb Kagerbauer GmbH Chemnitz wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279 - 283 HGB, erstellt. Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt: ANLAGEVERMÖGEN Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti usw. bewertet und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Technische Anlagen und Maschinen sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Die im Sachanlagevermögen befindlichen Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu den Nennwerten bewertet. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nennwerten bewertet. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken. VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt. C. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Restlaufzeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beträgt bis zu einem Jahr. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Abgegrenzt wurden Leistungen für Betriebsversicherungen, Kfz-Steuer und Finanzierungen, die den Zeitraum nach dem 31. Dezember 2008 betreffen. Eigenkapital Die Entwicklung des Eigenkapitals wird wie folgt dargestellt: Gezeichnetes Kapital
Es entspricht dem Gesellschaftsvertrag und dem Eintrag im Handelsregister.
Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden für Aufwendungen des Kalenderjahres 2009, für welche erst im Kalenderjahr 2010 die Rechnungsstellung erfolgte, gebildet. Rückstellung Telefon Rückstellung Archivierungskosten Rückstellung Jahresabschluss Rückstellung Offenlegungsbilanz Rückstellung Bundesanzeiger Rückstellung Buchführung Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus den Angaben in der Bilanz ersichtlich. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in oder unterhalb der Bilanz ausgewiesen sind Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine finanziellen Verpflichtungen. D. SONSTIGE PFLICHTANGABEN Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer Im Berichtszeitraum wurden keine Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer gegeben. Zugunsten des Geschäftsführers wurden keine Haftungsverhältnisse eingegangen. Geschäftsführung Zum Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2009 war bestellt: Bernd Kagerbauer, 09123 Chemnitz Er ist stets allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG Gegenüber dem Gesellschafter bestehen zum Ende dieses Geschäftsjahres Verbindlichkeiten in Höhe von 41.024,99 €. Ausleihungen gegen Gesellschafter liegen nicht vor.
Chemnitz, den 30. November 2010 gez. Bernd Kagerbauer Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2009 - 31.12.2009 Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. 1.1.2008 - 31.12.2008 Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.108,46 EUR. |
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