Auto Schelges GmbHLiquidiert

Willicher Straße 3, 47877 Willich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 14680
Eingetragen
15.1.2014
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßeTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Der Betrieb eines Omnibus- und Reiseunternehmens, die Organisation und Vermittlung von Omnibusreisen im In- und Ausland sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Rechtshandlungen.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Hermann Mooren
seit 15.1.2014
Geschäftsführer
Dietmar Mooren
seit 15.1.2014
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Auto Schelges GmbH

Willich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 132.222,00 161.674,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.596,00 22.377,00
II. Sachanlagen 113.626,00 139.297,00
B. Umlaufvermögen 106.354,92 112.935,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 90.752,88 75.041,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.602,04 37.893,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 61.034,57 58.396,25
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 28.853,84 29.312,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 328.465,33 362.317,98

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 54.312,41 -7.391,53
III. Jahresüberschuss 458,57 -61.703,94
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 28.853,84 29.312,41
B. Rückstellungen 13.700,00 12.838,00
C. Verbindlichkeiten 269.093,33 265.234,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten 45.672,00 84.245,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 328.465,33 362.317,98

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Auto Schelges GmbH, mit Sitz in Willich, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter der Register-Nr. HRB 14680,  für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und § 264 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Geschäftsjahr erfolgte die Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMOG) sowie des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRuG).
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich wie folgt dar:
Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.
Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.
Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019 mit den nach § 268 Abs. 2 HGB erforderlichen Angaben ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Abschreibungen im Geschäftsjahr betrugen insgesamt TEuro 38,5 die kumulierten Abschreibungen zu Beginn des Geschäftsjahres betrugen TEuro 161,1 und am Endes Geschäftsjahres TEuro 199,7.

Zinsen für Fremdkapital sind nicht aktiviert worden und werden deshalb im Anlagenspiegel nicht gesondert je Posten des Anlagevermögens ausgewiesen.

 
Anschaffungs‑  
Zugänge  
Abgänge  
Anschaffungs‑  
kumulierte  
 
Herstellungs‑  
 
 
Herstellungs‑  
Abschreibungen  
 
kosten  
 
 
kosten  
 
 
01.01.2019  
 
 
31.12.2019  
01.01.2019  
 
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
 
 
 
 
 
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

 
 
 
 
 
 
11.200,00  
 
 
11.200,00  
8.984,00  
2. Geschäfts‑ oder Firmenwert  
30.000,00  
 
 
30.000,00  
9.839,00  
Immaterielle Vermögensgegenstände  
 
 
 
 
 
 
41.200,00  
 
 
41.200,00  
18.823,00  
II. Sachanlagen  
 
 
 
 
 
1. andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung

 
 
 
 
 
 
281.605,38  
9.088,60  
 
290.693,98  
142.308,38  
Sachanlagen  
281.605,38  
9.088,60  
 
290.693,98  
142.308,38  
 
322.805,38  
9.088,60  
 
331.893,98  
161.131,38  
 
Abschreibungen  
Abgänge  
kumulierte  
Zuschreibungen  
Buchwert  
 
Geschäftsjahr  
 
Abschreibungen  
Geschäftsjahr  
 
 
 
 
31.12.2019  
 
31.12.2019  
 
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
 
 
 
 
 
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

 
 
 
 
 
 
1.780,00  
 
10.764,00  
 
436,00  
2. Geschäfts‑ oder Firmenwert  
2.001,00  
 
11.840,00  
 
18.160,00  
Immaterielle Vermögensgegenstände  
 
 
 
 
 
 
3.781,00  
 
22.604,00  
 
18.596,00  
II. Sachanlagen  
 
 
 
 
 
1. andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung

 
 
 
 
 
 
34.759,60  
 
177.067,98  
 
113.626,00  
Sachanlagen  
34.759,60  
 
177.067,98  
 
113.626,00  
 
38.540,60  
 
199.671,98  
 
132.222,00  


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Gegenüber dem Gesellschafter bestehen keine Forderungen.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Buchhaltungs- und Jahresabschlusskosten sowie noch nicht abgerechnete Fremdleistungen.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von Euro 74.289,83 . Hiervon sind Euro 51.939,83 innerhalb eines Jahres fällig. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen bestehen in Höhe von Euro 37,00.

IV.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

V. Posten der Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres mit dem Verlustvortrag des Vorjahres zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Bilanzstichtag nicht. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 13 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr: Herr Dietmar Mooren und Herr Peter Hermann Mooren
Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

VII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, und über die gemäß § 289 Abs. 2 HGB zu berichten wäre, haben sich nicht ereignet.

sonstige Berichtsbestandteile


Willich, den 28. April 2020
gez. Dietmar Mooren, Geschäftsführer
gez. Peter Hermann Mooren, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2020 festgestellt.

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