Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 98147
Eingetragen
19.8.2005
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Unternehmensberatung einschließlich Entwicklung und Realisierung ganzheitlicher Optimierungskonzepte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Annette Käthe Lorenz
seit 19.8.2005
Prokura

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

manofakt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

19.384,95

11.052,22

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.208,00

4.858,00

II. Sachanlagen

14.576,95

3.594,22

III. Finanzanlagen

2.600,00

2.600,00

B. Umlaufvermögen

1.221.609,23

1.157.509,30

I. Vorräte

33.600,00

30.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

238.176,37

520.108,20

III. Wertpapiere

70.019,65

122.978,35

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

879.813,21

484.422,75

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Aktiva

1.240.994,18

1.168.561,52



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

1.096.706,95

972.412,77

I. Gezeichnetes Kapital

12.500,00

12.500,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

959.912,77

809.593,33

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

124.294,18

150.319,44

B. Rückstellungen

64.382,00

83.976,00

C. Verbindlichkeiten

79.905,23

112.172,75

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Passiva

1.240.994,18

1.168.561,52

Anhang zum 31. Dezember 2023

Allgemeine Angaben

Die manofakt. GmbH hat ihren Sitz in Joachim-Friedrich-Str. 12 in 10711 Berlin und ist im Handelsregister des AG Charlottenburg unter HRB 98147 B eingetragen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden bei Zugang mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu den historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Zinsen für Fremdkapital sind nicht angefallen, wurden deshalb nicht aktiviert.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern

zugrunde:

- Fahrzeuge 6 Jahre, Geschäftsausstattungen 3 - 15 Jahre.

Zuschreibungen wurden nicht vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten nicht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800,- netto werden im Zugangsjahr in voller Höhe aufwandswirksam in Abgang gebracht.

Umlaufvermögen

Unfertige Erzeugnisse (unfertige Leistungen) sind mit ihren Herstellungskosten angesetzt. Neben den Material- und Fertigungskosten mit den zugehörigen Gemeinkosten sind auch angemessene Kosten der allgemeinen Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen sowie für die betriebliche Altersvorsorge einbezogen worden.

Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen. Als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen werden abgeschrieben. In der Bilanz gesondert ausgewiesene Forderungen gegenüber dem Gesellschafter, Dr. Hauptmann, i. H. v. -16.987,23 EUR sind in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Definition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Sonstige Angaben

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiten betrug: 6.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen € 138.000,00.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 124.294,18 ab.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführer war im Jahr 2023 Herr Dr. Thomas Hauptmann.

 

Berlin, den 04. April 2024

gez. Dr. Thomas Hauptmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04. Juli 2024

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