Bausysteme ERGE 2000 GmbH

Siemensstraße 28, 76316 Malsch, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 729316
Eingetragen
23.8.2012
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Verkauf und Vermietung von Hallen und Containern, Erbringung von Serviceleistungen in diesem Bereich, Vermittlung von Miet-, Leasing- Kauf- und Finanzierungsverträgen sowie die Durchführung sämtlicher damit zusammenhängender Geschäfte mit daran angrenzenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Eric Holtzhauer
seit 11.3.2022
Prokura
Majda Holtzhauer
seit 11.3.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

76187 Karlsruhe
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bausysteme ERGE 2000 GmbH

Malsch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 66.579,00 330.898,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 48.597,00 74.599,00
II. Sachanlagen 17.982,00 256.299,00
B. Umlaufvermögen 1.424.141,63 2.264.266,94
I. Vorräte 1.023.795,00 1.772.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 399.945,97 491.212,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 400,66 954,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 474,00 8.453,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.491.194,63 2.603.618,38

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 262.875,68 246.492,60
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 221.492,60 200.759,70
III. Jahresüberschuss 16.383,08 20.732,90
B. Rückstellungen 17.400,00 97.229,00
C. Verbindlichkeiten 1.210.918,95 2.259.896,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.491.194,63 2.603.618,38

Anhang



Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
AKTIVSEITE
A.  Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar mit planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Ab-schreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

II.  Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.
Bewegliche Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben.

B.  Umlaufvermögen
I. Vorräte
Die Unfertigen Erzeugnisse sind mit den Herstellungskosten angesetzt. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie die Waren sind mit Anschaffungskosten einschließlich der Anschaf­fungsnebenkosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die geleisteten Anzahlungen werden mit dem Nennbetrag angesetzt.



II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert  und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Art der Forderungen
Gesamt- betrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr EURO
über 1 Jahr EURO

Forderungen gegen
verbundene Unter-
nehmen

59.966,39

0,00
59.966,39

Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

316.267,73

316.267,73

0,00

Sonstige
Vermögensgegenstände

23.711,85

15.516,85

8.195,00
Summe
399.945,97
331.784,58
68.161,39



III.  Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei  Kreditinstituten
Die Flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.



C. Rechnungsabgrenzungsposten
Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten angesetzt. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

PASSIVSEITE


A.  Eigenkapital
Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag angesetzt.

B. Rückstellungen
Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen worden.

C. Verbindlichkeiten
Diese Posten sind grundsätzlich mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Art der Verbindlichkeiten
Gesamt- betrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
bis 1  Jahr EURO
von 1 - 5 Jahre EURO
über 5 Jahre EURO
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

121.602,09

113.602,23

7.999,86

0,00

Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen

500.575,62

500.575,62

0,00

0,00

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und
Leistungen

312.756,04

312.756,04

0,00

0,00

Sonstige
Verbindlichkeiten

275.985,20

239.100,91

0,00

36.884,29
Summe
1.210.918,95
1.166.034,80
7.999,86
36.884,29



Erläuterungen zum Jahresabschluss
Es bestehen Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 in Höhe von insgesamt € 1.210.918,95  (Vorjahr: € 2.259.896,78). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen in Höhe von € 36.884,29 (Vorjahr: € 346.039,37).
Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind bestehen in Höhe von € 11.647,86  und sind gesichert Sicherungsübereignung.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 36.884,29 (Vorjahr: € 36.739,81).
Gewährte Vorschüsse und Kredite für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans unter Angabe der Zinssätze, der wesentlichen Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäftsjahr zurück gezahlten Beträge sowie die zu Gunsten dieser Personen eingegangenen Haftungsverhältnisse bestehen keine.
Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 6  Arbeitnehmer beschäftigt.

Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses
Bei dem nachstehenden Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017  bis 31. Dezember 2017 handelt es sich um die in Einklang mit § 326 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses. Ferner wurden für Zwecke der Offenlegung die Erleichterungen für kleine Gesellschaften in Anspruch genommen, auf deren Inanspruchnahme bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise verzichtet wurde.

Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, waren:
Name, Vorname Beruf
Holtzhauer, Eric Geschäftsführer

Malsch, den 25. Juli 2018 
 …………………………………………..
       Eric Holtzhauer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2018 festgestellt.

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