MM Special Parts & Services GmbHLiquidiert

70327 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 732076
Eingetragen
11.12.2009
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von Ersatzteilen insbesondere für den Oldtimermarkt, ferner Veranstaltungen rund um Oldtimer sowie die Organisation von Rallyes und Ausfahrten, die Eventorganisation, der Fahrzeughandel sowie der Import und Export von Fahrzeugen

Historie

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Management

NameRolle
Markus Mütschele
seit 11.12.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MM Special Parts & Services GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

984,00

215,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen


984,00


215,00

III. Finanzanlagen


0,00


0,00

B. Umlaufvermögen

45.516,58

22.005,89

I. Vorräte


42.297,16


14.525,18

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


2.452,29


5.676,64

III. Wertpapiere


0,00


0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


767,13


1.804,07

C. Rechnungsabgrenzungsposten


0,00


0,00

Summe Aktiva


46.500,58

22.220,89



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

117,22

14.150,82

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00


26.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00


0,00

III. Gewinnrücklagen


0,00


0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-11.849,18

0,00

V. Jahresfehlbetrag


-14.033,60


-11.849,18

B. Rückstellungen


0,00


0,00

C. Verbindlichkeiten


46.383,36


8.070,07

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

46.500,58

22.220,89

ANHANG

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der MM Special Parts & Services GmbH zum 01.01.2010 sind aus der Vorjahresbilanz zum 31.12.2009 entwickelt.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirschaftsgüter wurden entsprechend den Vorschriften des Sammelpostens abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Verlustvortrag zum 01.01.2010: - 11.849,18 EUR

Jahresfehlbetrag: - 14.033,60 EUR

- 25.882,78 EUR

Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Markus Mütschele.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Stuttgart, den 01.12.2011

gez. Markus Mütschele

Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.12.2011

Nachrichten & Medien

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