VDB Industrieservice GmbHLiquidiert

50825 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 64355
Eingetragen
4.7.2002
Branche
Reparatur und Instandhaltung von MaschinenBearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Turbinen
Gegenstand
Industrieservicearbeiten sowie die Durchführung von Lohnaufträgen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Friedhelm von der Brüggen
Hasenfeld 11 in 51503 Rösrath
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VDB Industrieservice GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 242,50 379,50
I. Sachanlagen 242,50 379,50
B. Umlaufvermögen 16.054,78 19.544,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.502,09 17.422,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.623,36 13.462,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.552,69 2.122,48
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.945,26 11.101,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 30.242,54 31.025,51

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 36.665,61 25.390,57
III. Jahresfehlbetrag 2.844,24 11.275,04
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 13.945,26 11.101,02
B. Rückstellungen 1.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 29.242,54 29.025,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.242,54 1.025,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 30.242,54 31.025,51

Anhang

 

des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

der

VDB Industrieservice GmbH i.L.
Liquidator: Friedhelm von der Brüggen

Rösrath

Anhang
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der VDB Industrieservice GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Liquidation der Gesellschaft wurde mit Gesellschafterbeschluss am 25.11.2011 an das Handelsregister Köln angemeldet und am 06.12.2011 dort eingetragen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert über Euro 150,-- bis Euro 1.000,- wurden im Jahr des Zugangs in einen Sammelposten eingestellt. Der Sammelposten ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer als 5 Jahre.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde ohne eine Gewinnverwendung aufgestellt.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 21. Februar 2014 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 21. Februar 2014 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Der Jahresüberfehlbetrag beträgt Euro 2.844,24.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von Euro 39.509,85, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. 

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:

Herr Friedhelm von der Brüggen  ausgeübter Beruf: Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsleitung

Köln, den 21. Februar 2014

 _____________________________
 Friedhelm von der Brüggen

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.02.2014 festgestellt.

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