Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 541622
Vorher
Palummo & Schneider Friseurtechnik GmbH
Eingetragen
13.4.1999
Branche
Herstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb
Gegenstand
Ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Friseurtechnikprodukten sowie artverwandter Produkten .

Historie

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Management

NameRolle
Damiano Palummo
seit 16.11.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Damiano Palummo
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Damiano Palummo
Zum Espen 3, 78224 Singen-Bohlingen
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fri-Tech GmbH

Singen Hohentwiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 7.116,00 9.347,00
I. Sachanlagen 7.116,00 9.347,00
B. Umlaufvermögen 59.575,81 14.668,25
I. Vorräte 30.640,00 1.327,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 931,83 7,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.003,98 13.333,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 150,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 66.841,81 24.015,25

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 54.854,86 19.886,10
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Gewinnrücklagen 6.588,20 6.588,20
III. Verlustvortrag 12.266,70 12.769,56
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 502,86
V. Bilanzgewinn 34.968,76 0,00
B. Rückstellungen 11.557,80 3.700,00
C. Verbindlichkeiten 429,15 429,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 66.841,81 24.015,25

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Werten zwischen 150,01 Euro und 410,00 Euro werden sofort und voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten ggf. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu den ursprünglichen Anschaffungskosten - soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen die produktionsbezogenen Vollkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen hatte eine Restlaufzeit über einem Jahr TEUR 0.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB).

C. Angaben zu Posten der Bilanz

Im Bilanzgewinn ist ein Verlustvortrag in Höhe von TEUR 12 enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich im Wesentlichen aus Kosten für die Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrungsrückstellungen (usw.) zusammen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt TEUR 1 (Vj. TEUR 1).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 0 (Vj. TEUR 0).

Der Gesamtbetrag der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherte Verbindlichkeiten beträgt TEUR @. (Angabe von Art und Form, Grundsicherung, Sicherungsübereignungen)

Gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag folgende Ausleihungen TEUR 0 (Vj. TEUR 0), Forderungen TEUR 0 (Vj. TEUR 0) und Verbindlichkeiten TEUR 0 (Vj. TEUR 0)

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

E. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch den Geschäftsführer Herr Damiano Palummo.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

 

Singen, den 26. Oktober 2015

Damiano Palummo

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2015 festgestellt.

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