B.T. Offsetdruck GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 46747
Eingetragen
18.3.1991
Branche
Binden von Druckerzeugnissen und damit verbundene DienstleistungenDruck- und MedienvorstufeVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
Druckereileistungen aller Art, ferner Vertrieb von Drucksachen aller Art sowie Werbeleistungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Breuel
seit 26.4.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

B.T. Offsetdruck GmbH

Landwehr 29
22087 Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Anhang

  

 

zum Jahresabschluss auf den 31.Dezember 2006

 

 

der

 

 

B.T.Offsetdruck GmbH

 

 

22087 Hamburg

 

 

 

Der Jahresabschluss der B.T.Offsetdruck GmbH wurde auf der

 

Grundlage der Bilanzierungs und Bewertungsvorschriften des

 

Handelsgesetzbuches aufgestellt.

 

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des

 

GmbH-Gesetzes zu beachten.

 

 

 

 

 

 

- 1 -

 

 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der

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Vornahme steuerrechtlichen Maßnahmen

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Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.

Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige

Abschreibung vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen

Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend

steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von

€ 410,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem

Anlagenverzeichnis zu entnehmen.

 

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten

angesetzt.

In die Herstellungskosten der Erzeugnisse wurden neben den

unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten

einbezogen.

 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter

Berücksichtigungen aller erkennbaren Risiken bewertet.

 

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Vorjahre und das

Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren und der

genauen Höhe nach ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei

wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und

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Gewinn- und Verlustrechnung

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Das Stammkapital in Höhe von € 25.564,59 ist in Höhe von

€ 19.173,44,-- eingezahlt.

Die noch ausstehenden Einlagen in Höhe von € 6.391,14 sind

auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

 

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten

gemäß § 251 HGB sind nicht zu vermerken.

 

Das Geschäftsergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

L A G E B E R I C H T

 

 

 

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

------------------------------------------

 

Für das Unternehmen verlief das abgelaufende Geschäftsjahr

nicht zufriedenstellend. Der Jahresabschluss weist einen

Verlust von Euro 4.461,74 aus.

Für das laufende Jahr wird mit einem ausgeglichenem Ergebnis

gerechnet.

 

 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluß

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des Geschäftsjahres

-------------------

Nach dem Schluß des Geschäftsjahres traten keine Vorgänge von

besonderer Bedeutung auf, über die zu berichten wäre.

 

 

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

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Für das Jahr 2007 rechnen wir bei einer anhaltend stabilen

Nachfrage und konstanten Erlösen mit einem zufriedenstellendem Ergebnis.

Die Umsatzentwicklung der ersten Monate des laufenden Jahres 

verliefen im Rahmen der geplanten Umsätze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanz

Posten Euro Geschäftsjahr Euro Vorjahr Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 6.391,14 6.391,14
- davon eingefordert Euro 6.391,14 (Euro 6.391,14)
B. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 22.804,00 26.317,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.020,00 5.164,00
25.824,00 31.481,00
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 870,00 945,00
870,00 945,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 57.263,40 15.762,02
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.566,08 4.229,51
- davon gegen Gesellschafter Euro 3.993,37 (Euro 3.932,47)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 3.993,37 (Euro 3.932,47)
61.829,48 19.991,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.425,53 967,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten 440,77 306,43
E. sonstige Aktiva 4.418,00 0,00
Summe Aktiva 104.198,92 60.082,38
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 19.880,15 37.540,76
III. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss) 4.461,74 17.660,61
1.222,70 5.684,44
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil 18.200,00 0,00
C. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 2.400,00 1.200,00
2.400,00 1.200,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 551,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 551,14)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.989,22 1.156,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.989,22 (Euro 1.156,14)
3. sonstige Verbindlichkeiten 80.387,00 51.490,66
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 66.624,23 (Euro 48.258,01)
- davon aus Steuern Euro 12.505,74 (Euro 1.105,07)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 1.395,93)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 80.387,00 (Euro 51.490,66)
82.376,22 53.197,94
Summe Passiva 104.198,92 60.082,38

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