Stammdaten

Register
Amtsgericht Königstein HRB 10441
Vorher
team Leuchtfeuer GmbH
Eingetragen
4.4.2019
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Gegenstand
Der Import und Vertrieb von bzw. Handel mit medizinischen Geräten sowie Schulungen und Beratung für Impulslight (IPL)-Geräte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kristina Jovic
seit 24.3.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Kristina Jovic
Glashütten
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DermaLumis GmbH

Glashütten (vormals: Frankfurt am Main)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
1.1.2020
EUR
A. Anlagevermögen 27.089,49  
I. Sachanlagen 27.089,49  
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.089,49  
B. Umlaufvermögen 178.812,92 39.353,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 160.488,93 1.998,00
1. Forderungen gegen Gesellschafter 144.152,13  
2. sonstige Vermögensgegenstände 16.336,80 1.998,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.323,99 37.355,59
Aktiva 205.902,41 39.353,59

Passiva

31.12.2020
EUR
1.1.2020
EUR
A. Eigenkapital 85.249,33 37.491,99
I. eingefordertes Kapital 25.000,00 37.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 8,01 8,01
III. Jahresüberschuss 60.257,34  
B. Rückstellungen 24.758,36  
C. Verbindlichkeiten 95.894,72 1.861,60
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 95.894,72 1.861,60
Passiva 205.902,41 39.353,59

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020
EUR
1. Rohergebnis 374.514,20
2. Personalaufwand 50.953,49
a) Löhne und Gehälter 40.101,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 10.852,45
3. Abschreibungen 26.733,56
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 26.733,56
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 215.836,98
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.243,53
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 24.758,36
7. Ergebnis nach Steuern 60.475,34
8. sonstige Steuern 218,00
Jahresüberschuss 60.257,34

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Dermalumis GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:
- Angaben zum Jahresabschluss insgesamt
- Angaben über Ansatz und Bewertung der Bilanzposten
- Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses
- Aufgliederung und Erläuterung zur Bilanz
- Sonstige Angaben

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gliederung und Darstellung

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Soweit die Ausweiswahlrechte nicht in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ausgeübt wurden, werden diese Posten im Anhang dargestellt.
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die zuvor aufgeführten, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Kristina Jovic
ausgeübter Beruf:
Kfm. Leitung



Unterschrift der Geschäftsführung

Bad Homburg, 10.02.2022
Gordana Hess

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.September 2022 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.09.2022 festgestellt.

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