KWd Werbegesellschaft mbHLiquidiert

10247 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 55044
Eingetragen
29.9.2004
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
Planung, das Erstellen und der Verkauf von Werbematerial aller Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Joachim Weimar
Berlin
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KWd Werbegesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.035,53 13.777,53
I. Sachanlagen 9.035,53 13.777,53
B. Umlaufvermögen 12.439,98 23.356,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.425,53 23.314,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.293,84 6.880,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14,45 41,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.795,39 2.475,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.270,90 39.609,09

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.630,32 17.945,31
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 7.619,28 -3.115,76
III. Jahresfehlbetrag 16.314,99 10.735,04
B. Rückstellungen 800,00 960,36
C. Verbindlichkeiten 20.840,58 20.703,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.035,26 20.703,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.270,90 39.609,09

Anhang



Der Anhang wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Gesellschaften erstellt. Alle Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.
1. Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

1.1 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Gliederung (§ 265 Abs. 1 HGB)

Wir haben die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nach den Bestimmungen des HGB gegliedert. Die Gliederung hat sich gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nicht geändert.

1.2 Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB i.V.m. §§ 246 bis 251 HGB)

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB berücksichtigt.

Bewertung (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB i.V.m. §§ 252 bis 256 HGB)

Die Bewertungsmethoden sind unter Beachtung der handelsrechtlichen Normen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Bilanzierungshilfen wurden nicht in Anspruch genommen.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden. Dem stehen auch tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur beachtet worden, sofern sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen werden linear vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz des Vermögensgegenstandes mit einem niedrigeren Wert erforderlich ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Abschreibungen auf diese Forderungen bzw. sonstigen Vermögensgegenstände berücksichtigt.

Das Stammkapital beträgt Euro 25.564,59. Die Höhe stimmt mit der Eintragung im Handelsregister überein.

In den Rückstellungen haben wir möglichen Einzelrisiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgte nach üblicher kaufmännischer Schätzung.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.


2. Erläuterungen zu einzelnen Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Erläuterungen zur Bilanz

Ausleihungen an sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Summe Forderungen                    Euro           9322,52

3. Sonstige Angaben

Unternehmensorgane (§ 285 Nr. 10 HGB)

Die Geschäfte des Unternehmens werden durch folgenden Geschäftsführer vorgenommen:

Klinder, Bernd
Weimar, Joachim

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird auf das Folgejahr vorgetragen.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2011 festgestellt.

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