E-cision Verwaltungs GmbH
Benzstraße 26, 46395 Bocholt, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Ingmar Stolze seit 4.11.2022 | Geschäftsführer |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
E-cision Verwaltungs GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BILANZ
ANHANGA. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Grundsätzen des HGB und des GmbHG aufgestellt. Soweit steuerliche Bewertungsvorschriften eine entsprechende Bilanzierung im Jahresabschluss vorsehen, sind diese, soweit handelsrechtlich möglich, auch in die Handelsbilanz übernommen. B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Im Jahresabschluss sind die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge vollständig enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Passivposten und Erträge nicht mit Aufwendungen verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind gesondert ausgewiesen und entsprechend gegliedert. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird mit dem Nennbetrag bewertet und allen erkennbaren Risiken durch angemessene Abwertung von den Nennbeträgen Rechnung getragen. Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt. Rückstellungen wurden nur im zulässigen Rahmen des § 249 HGB gebildet und nur aufgelöst, soweit der Grund hierfür entfallen war. Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Bestimmungen des § 250 HGB gebildet. Bewertungsmethoden Allgemeines Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz sind mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres identisch. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet. Es galt der Grundsatz der vorsichtigen Bewertung. Insbesondere wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, auch dann, wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Tag der Aufstellung bekannt geworden sind. Es wurden ausschließlich realisierte Gewinne ausgewiesen. Der Ansatz der übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt zu Nennwerten. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bilanziert. Die Steuerrückstellungen betreffen die zu erwartenden Steuerzahlungen. Die Bemessung der übrigen Rückstellungen erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Die Bemessung der sonstigen Rückstellungen erfolgt unter Berücksichtigung zu erwartender Steuerzahlungen und aller erkennbaren Risiken. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. C. Sonstige Pflichtangaben Angaben zur Geschäftführung Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren folgende Personen zu Geschäftsführern des Unternehmens bestellt: Herr Dirk Weinelt (bestellt bis 11.05.2010)
Hamburg, 28. Dezember 2011 Fausto Maugeri
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.08.2011 |
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