TYSKE BRYGGEN Advisory & Implementation GmbH

Baustraße 20, 42697 Solingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 32913
Eingetragen
26.1.2012
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Beratung von Unternehmen zur organisatorischen und finanziellen Optimierung insbesondere der Rentabilitätssteigerung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Lars Sörström
seit 1.7.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Solingen
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

TYSKE BRYGGEN Advisory & Implementation GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 283.842,00 598.473,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 34.445,00 39.811,00
II. Sachanlagen 104.397,00 158.662,00
III. Finanzanlagen 145.000,00 400.000,00
B. Umlaufvermögen 1.166.439,29 1.301.225,97
I. Vorräte 119.595,00 11.330,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 797.083,48 470.289,67
III. Wertpapiere 0,00 246.588,73
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 249.760,81 573.017,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.450.281,29 1.899.698,97

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 547.536,42 830.165,81
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 522.536,42 805.165,81
B. Rückstellungen 41.445,89 45.335,53
C. Verbindlichkeiten 861.298,98 1.024.197,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 538.483,51 391.123,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 322.815,47 633.073,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.450.281,29 1.899.698,97

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Tyske BRYGGEN Advisory & Implementation GmbH  hat Ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf ( Reg.Nr. HRB 67220 ).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
( BiLRUG ). Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden handelsrechtlich linear und steuerlich linear und degressiv abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden aus Vereinfachungsgründen im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgte zu den Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf temporären Differenzen zwischen Bilanzposten aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Betrachtungsweise gem.
§ 274 HGB.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeitenwerden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus der Entwicklung des Anlagevermögens.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden hauptsächlich Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und Personalkosten ausgewiesen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:
  

 
Restlaufzeit
Summe
 
bis 1 Jahr
1 - 5 Jahre
> 5 Jahre
Verbindlichkeiten




gegenüber
Kreditinstituten
0,00
382.575,65
0,00
382.575,65
aus Lieferungen und Leistungen
254.261,19
0,00
0,00
254.261,19
Ggüber Gesellschaftern und Geschäftsführern
0,00
92.969,23
0,00
92.969,23
sonstige
131,492,85
0,00
0,00
131.492,85
Summe
385.754,04
475.544,88
0,00
861.298,92


IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren  aufgestellt.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittlich waren 18,5 Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt.


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens  geführt durch
Herrn Lars Soerstroem, Dipl. Physiker, Dipl. Kaufmann

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Schutzklausel gem. § 286 IV HGB wurde in Anspruch genommen.

Solingen, den 16. Mai 2019

 Gez. Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2019 festgestellt.

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