Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 37074
Vorher
INJOY Kamenz Sports GmbH
Eingetragen
2.11.2017
Branche
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Herstellung von SportgerätenBetrieb von Sportanlagen
Gegenstand
Betreiben eines Gesundheitsstudios mit dem Trainingsschwerpunkt gesundheitsorientiertes Muskeltraining und therapeutischem Training der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention sowie Durchführung betrieblicher Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement für Dritte; Beratung von Fitness- und Gesundheitsstudios (mit Ausnahme der Rechts- und Steuerberatung); Verkauf von Nahungsergänzung, Wellnessprodukten und Wellnessangeboten wie Massage, Kosmetik, Fußpflege; Durchführung von Gesundheitsseminaren.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dörte Panitz
seit 2.11.2017
Geschäftsführer
André Schmidt
seit 2.11.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
André Schmidt
Bernsdorf
13.500 €
50.00%
Dörte Panitz
Bernsdorf
13.500 €
50.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

KAMENZ SPORTS GMBH

Kamenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 260.339,50 281.020,50
I. Sachanlagen 235.339,50 256.020,50
II. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 304.807,21 474.432,92
I. Vorräte 7.700,00 3.487,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 278.711,98 408.788,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.395,23 62.157,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 44.715,11 53.078,67
Aktiva 609.861,82 808.532,09

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 14.205,77 234.428,63
I. eingefordertes Kapital 14.500,00 14.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Kapitalrücklage 6.702,20 6.702,20
III. Gewinnvortrag 213.226,43 -17.656,73
IV. Jahresfehlbetrag 220.222,86 -230.883,16
B. Rückstellungen 8.500,00 6.500,00
C. Verbindlichkeiten 582.356,05 560.103,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 229.167,55 253.135,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 353.188,50 306.967,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.800,00 7.500,00
Summe Passiva 609.861,82 808.532,09

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften bzw. den Kapitalgesellschaften gleichgestellten Gesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firmenname laut Registergericht: Kamenz Sports GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Kamenz
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Dresden
Register-Nr.: HRB 37074

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 246 bis 251 HGB)

In dem handelsrechtlichen Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendugen nicht mit Erträgen und
Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind
in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur diejenigen Vermögensgegenstände aus, welche bestimmt sind, dem
Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind ausschließlich im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB berücksichtigt.

Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 246 bis 251 HGB)

Die Bewertungsmethoden sind unter strenger Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Normen erfolgt.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden. Dem stehen auch tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen. Die Vermögensgegenstände und Schulden
sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehrbaren Risiken und Verluste, welche bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur beachtet worden, sofern sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

2. Vorräte

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken, in Form von Pauschalwertberichtigungen bewertet.

4. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie der Kassenbestand wurden zum Nennbetrag angesetzt.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Zur Erfüllung des Prinzips der periodengerechten Gewinermittlung wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

6. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.000,00 Euro.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

9. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden (Prinzip der periodengerechten Gewinnermittlung).

III. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsituten sind in Höhe von 133,0 TEUR durch Bürgschaften bzw. in Höhe von 43,8 TEUR durch Sicherungsübereignungen besichert.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern



Posten
Betrag in TEUR
Forderungen gegen Gesellschafter
22,6 (VJ 22,1)


IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamkostenverfahren (§ 275 Abs. 1 HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a) HGB beträgt derzeit 68,1 TEUR.

Darüber hinaus beläuft sich die jährliche finanzielle Verpflichtung auf der Grundlage von unbefristeten Dauerschuldverhältnissen beim derzeitigen Geschäftsumfang auf 170,5 TEUR.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9 (VJ: 9).

Angaben zu Haftungsverhältnissen aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten aufgrund von Bürgschaften in Höhe von 1.267 TEUR zu vermerken.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Kamenz, den 08.11.2024

gez. Dörte Panitz
Geschäftsführerin
gez. André Schmidt
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.11.2024 festgestellt.

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