LAN Consult Hamburg GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 67179
Eingetragen
17.4.1998
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für HochbauSonstige Ingenieurbüros
Gegenstand
Betrieb eines Ingenieurbüros für Datenkommunikation mit Consulting.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

LAN Consult Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 7.703,00
I. Sachanlagen 7.703,00
B. Umlaufvermögen 59.934,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.934,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.886,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 73.524,60

Passiva

31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 21.561,94
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59
II. Gewinnvortrag 50.292,15
III. Jahresfehlbetrag 54.294,80
B. Rückstellungen 5.500,00
C. Verbindlichkeiten 46.462,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 46.462,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 73.524,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2007



Jahresabschluss zum 31.12.2007

LAN Consult Hamburg GmbH Anhang

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände, sowie Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen ausgewiesen. In der Bilanz sind die Nettobuchwerte enthalten. Die Werte ergeben sich aus dem in der Anlage beigefügten Anlageverzeichnis.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und für die Erstellung der Steuererklärungen.
  
III. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2007 waren durchschnittlich vier Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2007 war:

Dipl.-Ing. Uwe Krabbe .

V. VORSCHLAG ZUR ERGEBNISVERWENDUNG

Der Jahresverlust des Geschäftsjahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 beträgt EURO 54.294,80. Es wird vorgeschlagen, diesen Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen

 

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