Bettgens Service GmbHLiquidiert

Deutz-Mülheimer Straße 129, 51063 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 33192
Vorher
W.J. Bettgens & T. Hoffrecht Elektro GmbHW. J. Bettgens Elektro GmbH
Eingetragen
5.4.2000
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklernBau von Versorgungseinrichtungen für Elektrizität und Telekommunikation
Gegenstand
die Planung und Herstellung von Elektro-Anlagen, insbesondere Licht-, Kraft-, Signal-, Nachtstromspeicher- und Klimaanlagen sowie die Kommunikationsund Netzwerktechnik einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden erlaubnisfreien Geschäfte und Tätigkeiten sowie die Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Michael Kurth
Euskirchen
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bettgens Service GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 37.570,00 40.760,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 25.122,00 28.577,00
II. Sachanlagen 12.448,00 12.183,00
B. Umlaufvermögen 1.086.875,01 1.033.114,82
I. Vorräte 676.498,90 803.436,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 403.400,37 210.519,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.975,74 19.159,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.991,16 1.159,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.131.436,17 1.075.033,92

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 160.617,81 144.437,39
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 94.437,39 58.375,22
III. Jahresüberschuss 16.180,42 36.062,17
B. Rückstellungen 44.459,80 60.615,90
C. Verbindlichkeiten 926.358,56 869.980,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 591.609,13 483.248,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.131.436,17 1.075.033,92

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Weiter wurden ingesamt die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt.

Die Unterlagen und Wertansätze zur Jahresabschlusserstellung wurden auftragsgemäß in eingeschränktem Umfang geprüft.
Eine Prüfung der Wertansätze des Vorratsvermögens ist nicht erfolgt.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltende Angabenerleichterungen in Anspruch.
Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde verzichtet.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2012 festgestellt.

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