KCB Küchen Centrum Bunde GmbHLiquidiert

26831 Bunde, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aurich HRB 111575
Eingetragen
11.11.2005
Branche
Herstellung von KüchenmöbelnGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
Der Handel mit Küchen, Elektrogeräte und Möbel sowie deren Zubehör.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Thomas Börgeling
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Thomas Börgeling
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KCB Küchen Centrum Bunde GmbH

Bunde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 185.463,34 229.737,67
I. Sachanlagen 185.302,00 229.583,00
II. Finanzanlagen 161,34 154,67
B. Umlaufvermögen 409.485,40 583.828,99
I. Vorräte 161.218,47 171.354,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 240.778,30 408.489,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.488,63 3.984,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.707,74 4.553,92
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.111,46 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 666.767,94 818.120,58

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 38.940,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 33.882,78 33.882,78
III. Verlustvortrag 19.942,61 38.296,80
IV. Jahresfehlbetrag 99.051,63 -18.354,19
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 60.111,46 0,00
B. Rückstellungen 11.500,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 655.267,94 776.180,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 666.767,94 818.120,58

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Die KCB Küchen Centrum Bunde GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Der Jahresabschluss der KCB Küchen Centrum Bunde GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in dem Geschäftsjahr, in dem dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150 bis EUR 1.000 wird ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten (Pool) wird über eine Dauer von fünf Jahren gleichmäßig verteilt gewinnmindernd aufgelöst.

Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Werten angesetzt. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben, werden in angemessenem Umfang vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden Wertberichtigungen vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung von 1 % auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebildet.

Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


3. Erläuterungen zum Jahresabschluss


3.1 Verbindlichkeiten

3.1.1 Restlaufzeit

Von den Verbindlichkeiten von EUR 655.267,94 sind EUR 432.131,11 innerhalb eines Jahres fällig. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 73.075,43.


3.2.2 Sicherheiten

Von den Verbindlichkeiten sind am Abschlussstichtag insgesamt EUR 182.851,51 durch die Sicherungsübereignung von Fahrzeugen, die Sicherungsabtretung von Forderungen, die Sicherungsübereignung von Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Ausstellungsküchen und die Sicherungsübereignung des Warenlagers.




4. Sonstige Angaben


4.1 Geschäftsführer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte durch den Kaufmann Thomas Börgeling und den Kaufmann Holger Weber (bis 20. April 2009) geführt.


4.2 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten von EUR 85.950,73. (Vorjahr: EUR 75.964,04), die unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen sind.


4.3  Überschuldung

Die Bilanz per 31.12.2009 zeigt eine buchmäßige Überschuldung der GmbH. Aus diesem Grund hat der Darlehensgeber, Thomas Börgeling eine Rangrücktrittserklärung hinsichtlich seiner Darlehensforderung in Höhe von EUR 85.950,73 abgegeben.


Nordhorn, im März 2011

-Geschäftsführer-

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2009 wurde am 22. März 2011 festgestellt.

  

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