Gassert Natursteinwerk GmbHLiquidiert

69214 Eppelheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 333031
Vorher
N + F Natursteine + Fliesen GmbH
Eingetragen
22.1.1986
Branche
Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und NatursteinenHerstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -plattenHerstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Anfertigung und Bearbeitung von Natursteinen, der Handel mit Fliesen und Natursteinen und die Ausführung sämtlicher Fliesen und Natursteinarbeiten einschließlich der Fertigung und Montage von Treppen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Udo Adolf Gassert
50.00%
Barbara Helena Gassert
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Udo Adolf Gassert
25000
50.00%
Barbara Helena Gassert
25000
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gassert Natursteinwerk GmbH

Eppelheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 52.391,00 11.385,00
I. Sachanlagen 52.391,00 11.385,00
1. technische Anlagen und Maschinen 3.765,00 10.614,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.626,00 771,00
B. Umlaufvermögen 172.255,73 189.679,94
I. Vorräte 151.627,00 160.579,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren 151.627,00 160.579,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.368,76 28.633,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.939,13 27.879,50
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.429,63 753,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 259,97 467,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.895,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 224.646,73 202.960,63

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 18.125,58 14.672,39
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 20.000,00 20.000,00
III. Verlustvortrag 30.892,20 34.587,50
IV. Jahresüberschuss 3.453,19 3.695,30
B. Rückstellungen 4.094,00 4.744,00
1. Steuerrückstellungen 0,00 541,00
2. sonstige Rückstellungen 4.094,00 4.203,00
C. Verbindlichkeiten 202.427,15 183.544,24
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 70.799,35 78.438,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.288,96 15.947,22
3. sonstige Verbindlichkeiten 112.338,84 89.159,01
davon aus Steuern 2.487,89 6.370,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 224.646,73 202.960,63

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2 S. 1 EStG sofort abgeschrieben.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Soweit die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nur mit unverhältnismäßigen Kosten oder Verzögerungen hätten festgestellt werden können, wurden gemäß Art. 24 Abs. 6 EGHGB die Buchwerte aus dem vorhergehenden Jahresabschluss als ursprüngliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten übernommen.

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Gassert Udo Geschäftsführer Einzelvertretung

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten insgesamt Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit
über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 68.924,83 0,00 68.924,83 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 70.799,35 7.350,79 63.448,56 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.288,96 19.288,96 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 43.414,01 43.414,01 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 202.427,15 70.053,76 132.373,39 0,00

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag waren keine Haftungsverhältnisse bekannt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2012

Eppelheim, 23.09.2013, Herr Udo Gassert
Ort, Datum, Name

Feststellung des Jahresabschlusses 2012

Eppelheim, 23.09.2013
Ort, Datum

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.9.2013.

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