Rodeo Gastro GmbHLiquidiert

10117 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 103620
Vorher
R lebnis GmbH
Eingetragen
8.9.2006
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.
Gegenstand
Das Betreiben von Gastronomiebetrieben in eigenen oder angemieteten Räumlichkeiten und in der Form des Caterings.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

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8.875 €
35.50%
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Konzern- und Jahresabschlüsse

Rodeo Gastro GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 36.030,00 24.629,00
I. Sachanlagen 36.030,00 24.629,00
C. Umlaufvermögen 159.354,24 110.947,88
I. Vorräte 600,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 121.392,91 54.316,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.361,33 56.631,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten 16.732,99 450,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 224.617,23 148.526,88

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 25.098,95 24.839,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 160,64 0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -160,64
IV. Bilanzgewinn 259,59 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 6.812,00 13.510,00
C. Rückstellungen 43.022,75 6.805,45
D. Verbindlichkeiten 149.683,53 103.372,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 149.683,53 103.372,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 224.617,23 148.526,88

Anhang 2007

Rodeo Gastro GmbH, Berlin

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht. Auf die Erleichterungen des § 266 Abs. 1 S. 3 HGB und des § 276 HGB wurde verzichtet. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Zur Erfüllung der Verpflichtung aus § 325 Abs. 1 S. 1 HGB wurden zusätzlich die Erleichterungen des § 326 HGB in Anspruch genommen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches vollständig eingehalten. Zusätzlich wurden die ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet. Der Jahresabschluß vermittelt unter der Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. In ihm sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig enthalten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß wurde unter der Prämisse der Fortführung des Unternehmens aufgestellt.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sind nicht aktiviert. Auch erfolgte kein Ansatz von Bilanzierungshilfen.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Die steuerliche Vereinfachungsregelung der Sofortabschreibung von Vermögensgegenständen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter EUR 410 wurde angewandt. Die Entwicklung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage zur Bilanz beigefügten Anlagenspiegel. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht angezeigt.

Das Umlaufvermögen wurde unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur für im Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr geleistete Zahlungen gebildet, die Aufwand für folgende Geschäftsjahre betreffen.

Die Bildung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil erfolgt im Hinblick auf zukünftige Investitionen gemäß §§ 254, 281 HGB.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt. Sie berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das Geschäftsjahr betreffen. Ein Ansatz wurde nur für ungewisse Verbindlichkeiten getätigt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht. Darüber hinausgehende Fristangaben zu den Verbindlichkeiten sind aus der Bilanz ersichtlich. Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 43.121,70, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 503,44.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB oder sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht, bis auf solche Miet- und Leasingverträgen.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr

Herr Daniel Bertzen, Berlin

Herr Martin Hötzel, Berlin

Herr Björn Massmann, Berlin

Berlin, den 17. Dezember 2008

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 503,44 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 43.121,70 EUR.

30.5.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.925,88 EUR.

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