TTS Knowledge Products GmbHLiquidiert

10559 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 87922
Vorher
Team Training NET GmbH
Eingetragen
22.7.2004
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Die Entwicklung und Vermarktung von Autorentools zur Erstellung von multimedialen Selbstlerneinheiten, Beratungs- und Implementierungsleistungen bei der Vermarktung von multimedialen Selbstlerneinheiten sowie Beratungs- und Implementierungsleistungen beim Einsatz multimedialer Selbstlerneinheiten.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Franz Rosky
seit 7.5.2009
Prokura
Gregory Wulff
seit 1.7.2005
Prokura
Ulrich Arnold Ude
seit 22.7.2004
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Team Training NET GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 84.471,00 111.888,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.512,50 7.966,50
II. Sachanlagen 76.958,50 103.921,50
B. Umlaufvermögen 1.602.598,57 1.405.737,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.576.438,46 1.355.868,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.160,11 49.869,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.637,08 5.866,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.690.706,65 1.523.492,31

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 780.672,20 441.581,93
I. gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Gewinnvortrag 241.581,93 227.708,86
III. Jahresüberschuss 339.090,27 13.873,07
B. Rückstellungen 685.701,69 282.249,06
C. Verbindlichkeiten 224.332,76 799.661,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 224.332,76 797.770,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.690.706,65 1.523.492,31

Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Team Training NET GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben sind, soweit erforderlich in der Bilanz gemacht worden. Alle anderen Pflichtangaben sind, soweit einschlägig, im Anhang aufgeführt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der Team Training NET GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung


Geschäftsjahresabschreibung


Die kumulierten Abschreibungsbeträge belaufen sich auf EUR 58.347,83.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

 

Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Der Jahresüberschuß beträgt Euro 339.090,27.

Auf neue Rechnung werden Euro 339.090,27 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


In der Gesellschafterversammlung vom  29.06.2010 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

 

Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Gerd Schröder

Geschäftsführer: Ullrich Ude 

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Verbindlichkeiten 311,10  Euro

 
  

Nachrichten & Medien

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