immo-bau-perfekt GmbHLiquidiert

61250 Usingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Homburg HRB 8684
Eingetragen
21.8.2000
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume; Durchführung von Bauvorhaben für fremde Rechnung. Durchführung von schlüsselfertigen Bauvorhaben als Generalunternehmen im fremden Namen für fremde Rechnung sowie Ausführung von Neubau-, Umbau-, Anbau-, Aufstockungs- und Renovierungsmaßnahmen. Die Gesellschaft erbringt Handwerksleistungen im Sinne der Handwerksordnung. Die Gesellschaft tätigt keine Bauträgergeschäfte, keine Architekten- und Ingenieurleistungen und keine Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes.

Historie

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Management

NameRolle
Volker Michaelis
seit 27.3.2026
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

immo-bau-perfekt GmbH

Usingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.525,00 14.944,00
I. Sachanlagen 9.445,00 11.864,00
II. Finanzanlagen 3.080,00 3.080,00
B. Umlaufvermögen 398.109,10 280.617,23
I. Vorräte 342.735,13 255.101,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.336,24 5.625,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.078,60 3.337,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.037,73 19.890,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 882,27 1.342,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 411.516,37 296.903,82

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 553,94 11.479,26
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Verlustvortrag 15.263,74 27.190,61
III. Jahresfehlbetrag 11.182,32 -11.669,87
B. Rückstellungen 8.653,84 3.974,65
C. Verbindlichkeiten 402.308,59 281.449,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 392.672,83 270.018,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 411.516,37 296.903,82

Anhang


 
Anhang
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der immo-bau-perfekt GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Forderungen in der Bilanz mit Euro 32.639,99: davon gegen Gesellschafter Euro 14.078,60 (Euro 3.337,11)

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 392.672,83 (Vorjahr: Euro 270.018,59).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an: Volker Michaelis

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
14.078,60

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.078,60 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.337,11 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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