Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 86817
Vorher
Thomas Bender Isoliertechnik GmbH
Eingetragen
29.4.2008
Branche
Wärme- und KältehandelHerstellung von Heizkörpern für ZentralheizungenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz sowie alle hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Mustafa Sahan
seit 28.11.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Mustafa Sahan
Kanalstraße 96, 67063 Ludwigshafen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thomas Bender Isoliertechnik GmbH

Griesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 18.894,00 25.120,00
I. Sachanlagen 18.894,00 25.120,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.894,00 25.120,00
B. Umlaufvermögen 7.190,93 48.603,58
I. Vorräte 0,00 461,89
1. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 461,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.188,05 34.951,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.700,00 19.086,47
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.488,05 15.864,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 74,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2,88 13.190,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.744,33 4.765,69
davon Disagio 2.184,04 3.573,13
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25.284,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.113,76 78.489,27

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 7.736,32
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 50.284,50 17.263,68
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 25.284,50 0,00
B. Rückstellungen 4.550,00 1.800,00
1. sonstige Rückstellungen 4.550,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 49.563,76 68.952,95
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 44.679,90 40.057,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.871,23 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.030,34 11.717,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.030,34 11.717,72
3. sonstige Verbindlichkeiten 3.853,52 17.177,46
davon aus Steuern 934,68 3.340,58
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.778,40 1.728,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.853,52 7.897,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.113,76 78.489,27

Anhang

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden in Übereinstimmung mit dem Handels- und Steuerrecht ausgeübt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Anforderungen des HGB unter Berücksichtigung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften. Das Geschäftsjahr 2010 endete am 31. Dezember 2010 und begann am 1. Januar 2010. Es umfasst somit 12 Monate.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

Die Nutzungsdauer der Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens liegt zwischen einem und sechs Jahren.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden ebenso wie die Sonstigen Vermögensgegenstände mit dem Nennwert angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist ebenfalls zum Nennwert aktiviert.

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind die zum Nennbetrag entrichteten Kosten für das folgende Geschäftsjahr aufgeführt.

Das Gezeichnete Kapital entspricht dem Handelsregistereintrag.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. EINZELANGABEN ZUR BILANZ

Sachanlagen

Die Aufgliederung des Sachanlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind durch Einzelaufstellung nachgewiesen und sind innerhalb eines Jahres fällig. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich hauptsächlich um ein Darlehen zugunsten des geschäftsführenden Gesellschafters. Die übrigen Sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der ausgewiesene Betrag der Guthaben stimmt mit den Kontoauszügen überein.

Rechnungsabgrenzungsposten Es handelt sich um abgegrenzte Versicherungen und Kfz-Steuern.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich noch zu erwartende Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2010 und den zu erwartenden Beitrag zur Berufsgenossenschaft 2010.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln nachgewiesen. Von den Sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf Beiträge zu Soka-Bau € 2.778,40. Die übrigen Sonstigen Verbindlichkeiten von € 934,68 sind innerhalb eines Jahr fällig.

Haftungsverhältnisse

Eventualverbindlichkeiten bestanden auskunftsgemäß nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Erleichterungen des § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen.

V. SONSTIGE ANGABEN

Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres war Herr Thomas Bender.

VI. ERGEBNISVERWENDUNG

Der Jahresfehlbetrag von € 33.020,82 wird zusammen mit dem Verlustvortrag von € 17.263,68 auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluß wurde mit Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2011 festgestellt und genehmigt.

 

Griesheim, den 17.02.2011

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