Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 98599
Eingetragen
25.9.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Entwicklung und Vertrieb von Software sowie Handel mit Waren aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige Waren, und Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Torsten Klier
seit 25.9.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Theasoft GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 42.246,00 44.486,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 42.242,00 44.482,00
B. Umlaufvermögen 5.025.377,83 4.383.648,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 329.177,05 276.943,32
II. Wertpapiere 2.303.548,69 1.294.768,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.392.652,09 2.811.936,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.836,60  
Aktiva 5.077.460,43 4.428.134,22

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 4.068.109,15 3.568.707,94
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 3.543.707,94 2.944.206,63
III. Jahresüberschuss 499.401,21 599.501,31
B. Rückstellungen 786.413,22 687.943,87
C. Verbindlichkeiten 222.938,06 171.482,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 222.938,06 171.482,41
Summe Passiva 5.077.460,43 4.428.134,22

Anhang

Allgemeine Angaben

Die theasoft GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und wird beim Registergericht Hamburg unter der Handelsregisternummer 98599 geführt.

Der Jahresabschluss der theasoft GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.

Von den Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben (§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB).

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 800 EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren Werten, die sich aus den Börsen- und Marktpreisen am Bilanzstichtag ergeben, angesetzt.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bilanziert.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurde eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung wurde in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach den handelsrechtlichen Vorschriften abgezinst wurde. Die Bewertung erfolgte zum Barwert unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Zinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren, einem Rententrend und den Richttafeln von Klaus Heubeck. Ein versicherungsmathematisches Gutachten liegt vor.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Jahr ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen gegen Geschäftsführer betragen insgesamt 107.832,73 EUR (Vorjahr: 103.848,12EUR). Der Betrag ist in den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten.

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgte gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Verbindlichkeitenspiegel

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 J.
größer 1 Jahr

TEUR
TEUR
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen
37,8
37,8
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
185,1
185,1
0,0
Summe
222,9
222,9
0,0



Sonstige Pflichtangaben

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 5 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamburg, den 20.12.2024

gez. Torsten Klier


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2024 festgestellt.

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