DPolG-Service- und Betriebs GmbHLiquidiert

20099 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 55326
Eingetragen
29.3.1994
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtBeteiligungsgesellschaftenErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
die Erbringung und Vermittlung kaufmännischer, technischer und organisatorischer Dienstleistungen für die Deutsche Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund -DPolG Hamburg- e.V., ihre Mitglieder und die Angehörigen der Polizei.

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Vöge
seit 6.1.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

DPolG-Service- und Betriebs GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 8.026,00 12.305,00
I. Sachanlagen 8.026,00 12.305,00
B. Umlaufvermögen 74.818,90 28.050,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.735,68 7.181,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.021,22 6.821,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 69.083,22 20.868,37
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 57.178,97 48.216,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 140.023,87 88.571,22

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 82.743,56 73.780,67
davon Verlustvortrag 73.780,67 73.312,02
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 57.178,97 48.216,08
B. Rückstellungen 1.830,00 2.450,00
C. Verbindlichkeiten 138.193,87 86.121,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 54.179,80 4.202,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 140.023,87 88.571,22

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DPolG-Service- u. Betriebs GmbH für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Dabei wurden erstmalig die neuen Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden hierbei nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Für den Anhang wurde von größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß §275 Abs. 2 HGB gewählt.

Bei der Veröffentlichung werden die Erleichterungensvorschriften des § 326 HGB angewandt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Um dennoch einen Zeitvergleich beim betreffenden Posten durchführen zu können, wurde der Vorjahreswert angepasst.

Die Anpassung umfasst ausschließlich die zeitliche Umwidmung der sonstigen Vermögensgegenstände.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem jeweiligen Nennbetrag bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angaben zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 5.021,22 (Vorjahr: Euro 6.821,22).

Die übrigen Forderungen haben nur eine Laufzeit von maximal bis zu einem Jahr.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 54.179,80 (Vorjahr: Euro 4.202,30). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Anzahlungen.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 84.014,07 (Vorjahr: Euro 0,00). Aufgrund der unbestimmten Restlaufzeit wurde diese Verbindlichkeit zum Bilanzstichtag von den ursprünglichen Verbindlichkeiten (1-5J) zu Verbindlichkeiten (>5J) umqualifiziert.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt Herrn Peter Ulawski (Hamburg).

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von Euro 84.014,07 (Vorjahr Euro 81.918,92) handelt es sich um ein unbefristetes Darlehen, welches nach Vereinbarung jederzeit getilgt werden kann.

Das Darlehen ist unverzinslich und nicht besichert. Zur Vermeidung der bilanziellen Überschuldung zum Bilanzstichtag liegt seitens des Gesellschafters eine Patronatserklärung vor.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2011 festgestellt.

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