GHHW GmbH & Co. KG

08543 Pöhl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRA 4378
Eingetragen
16.2.2001

Historie

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Management

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Gesellschafter

5 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

1 von 5 angezeigt

Kommanditist
Germany
30.000 €

Konzern- und Jahresabschlüsse

GHHW GmbH & Co. KG

Pöhl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 309.219,93 340.833,93
I. Sachanlagen 309.219,93 340.833,93
B. Umlaufvermögen 21.891,86 13.700,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.906,00 13.700,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.985,86 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 414,00 782,00
D. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 49.913,37 18.512,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 381.439,16 373.828,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 112.630,17 116.357,62
I. Kapitalanteile 153.859,87 173.293,15
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 66.250,00 66.250,00
2. Kapitalanteile der Kommanditisten 87.609,87 107.043,15
II. Jahresfehlbetrag 41.229,70 56.935,53
B. Rückstellungen 1.200,00 1.100,00
C. Verbindlichkeiten 267.608,99 256.370,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 381.439,16 373.828,14

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der G H H W  GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für die Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Personengesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen sind innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Nutzungsdauer vorzunehmen.
In die Herstellungskosten werden auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen, jedoch nicht anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten. Nicht einbezogen werden auch Fremdkapitalzinsen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit sie Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, wenn der Einzelposten € 400,00 übersteigt.
Rückstellungen sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.

Geschäftsjahresabschreibung
Es sind im Geschäftsjahr 2010 Abschreibungen vom Anlage- und Umlaufvermögen in Höhe von € 30.685,16 vorgenommen worden.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Für das Geschäftsjahr 2010 können wir nur ein negatives Jahresergebnis in Höhe von  € 41.229,70 ausweisen.
In die Rücklagen werden € 0,00 eingestellt.
Zur Ausschüttung ist ein Betrag von € 0,00 vorgesehen.
Der Betrag von € 41.229,70 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
Auf der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2010 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: J. Theeuwen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2011 festgestellt.

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