REHA Automobil-Technik GmbH

Am Kuchenhaus 18, 08321 Zschorlau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 3943
Eingetragen
16.1.1992
Branche
Herstellung von Fahrrädern sowie von BehindertenfahrzeugenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Lieferung und Komplettausrüstung von Behinderten- und Seniorenfahrzeugen mit Zusatzgeräten und Hilfen; Kfz-Service und Handel mit Kraftfahrzeugen, Behinderten-Kraftfahrzeugen, Schwenksitzen, Liftern, Pkw-Sitzen und anderen erworbenen Gebrauchsgegenständen, die den Haupterwerbszweig "Behinderten-Kfz-Umbau" betreffen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

REHA Automobil-Technik GmbH

Zschorlau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 86.512,00 94.526,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 86.511,50 94.525,50
B. Umlaufvermögen 90.270,70 143.598,13
I. Vorräte 51.599,06 20.973,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.498,85 54.679,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.172,79 67.945,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.906,84 6.063,78
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 12.684,00 9.482,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 197.373,54 253.670,24

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 101.615,17 95.405,21
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnrücklagen 13.792,00 13.792,00
III. Gewinnvortrag 56.013,21 24.080,96
IV. Jahresüberschuss 6.209,96 31.932,25
B. Rückstellungen 16.378,86 16.675,97
C. Verbindlichkeiten 71.908,61 133.873,06
D. Passive latente Steuern 7.470,90 7.716,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 197.373,54 253.670,24

Anhang

Auf die Gesellschaft sind gemäß § 267 Abs. 1 HGB die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften anzuwenden. Von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Offenlegung wurde Gebrauch gemacht.

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter und Trivialsoftware mit Anschaffungskosten bis zu einem Wert von € 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten beziehungsweise zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert - und soweit erforderlich - vermindert um Wertberichtigungen für das latente Ausfallrisiko unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Der Ansatz erfolgt zum Erfüllungsbetrag, ggf. abgezinst bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Ansatz von Beträgen in fremder Währung erfolgte unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

An Geschäftsführer und leitende Angestellte wurden Pensionszusagen erteilt. Der Erfüllungsbetrag wurde zum Abschlussstichtag gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit dem Zeitwert des an die Pensionsberechtigten verpfändeten Deckungsvermögens verrechnet.

Erfüllungsbetrag Pensionszusagen zum 31.12.2011 27.039 €
Deckungsvermögen zum 31.12.2011 39.723 €
Aktiver Unterschiedbetrag nach Vermögenssaldierung 12.684 €
Verrechneter Zinsaufwand aus Pensionsverpflichtungen 1.322 €

Die Berechnung des Erfüllungsbetrages erfolgte nach der PUC-Methode unter Verwendung der Richttafeln von Klaus Heubeck mit einem Rechnungszins von 5,15% p.a.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

 
Bis zu einem Jahr 38.932,02
1 bis 5 Jahre 27.218,84
Über 5 Jahre 5.757,75
Gesamt 71.908,61

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 3.218,84 (Vorjahr: € 1.727,82). Unter der Bilanzposition werden auch Steuerverbindlichkeiten in der Höhe von € 3.437,02 (Vorjahr: € 1.446,86) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in der Höhe von € 749,02 (Vorjahr: € 0,00) ausgewiesen.

III. SONSTIGE ANGABEN

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 war Herr Matthias Schuster, Geschäftsführer.

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Zschorlau, 28.12.2012

Matthias Schuster

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2012 festgestellt.

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