KA Plan Bau GmbHLiquidiert

70186 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 23732
Eingetragen
24.2.1992
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Der An- und Verkauf von Immobilien. Die Vergabe und Koordinierung von Aufträgen zur Erstellung von Gebäuden sowie die Anund Weitervermietung von Gebäuden.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

KA Plan Bau GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Umlaufvermögen 98.493,24 95.369,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 97.570,90 94.365,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 922,34 1.003,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 98.493,24 95.369,10

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 71.790,29 69.069,10
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 43.069,10 56.630,21
III. Jahresüberschuss 2.721,19 -13.561,11
B. Rückstellungen 2.468,00 3.300,00
C. Verbindlichkeiten 24.234,95 23.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 98.493,24 95.369,10

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss  zum 31. Dezember 2009 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung für alle Kaufleute, die ergänzenden Vorschriften für Kapital- gesellschaften sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches erstellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften gem. §§ 246-251 HGB sowie unter sinngemäßer Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften gem. §§ 267-274a, 276-278 HGB erstellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen § 266 bzw. § 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Die Ansatzvorschriften wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 279-283 HGB erstellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

a. Umlaufvermögen

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt ausgehend vom Nennwert.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert in Übereinstimmung mit dem Ausweis der Bank zum Stichtag angesetzt.

b. Eigenkapital

Das Stammkapital wurde zum Bilanzstichtag in Übereinstimmung mit den Angaben im Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister ausgewiesen.

c.  Rückstellungen

Die Rückstellungen sind grundsätzlich mit dem nach kaufmännischer Beurteilung vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag angesetzt; alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und in ihrer Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten sind berücksichtigt.

d. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Sonstige Angaben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Forderungen Gesamtbetrag bis 1 Jahr über 1 bis 5 Jahre
Sonstige Forderungen 97.570,90 97.570,90 0,00
 
97.570,90 97.570,90 0,00


Verbindlichkeiten
  

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Sonstige Verbindlichkeiten 131,00 131,00 0,00 0,00
  131,00 131,00 0,00 0,00


Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
  

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Gerd Eichinger 24.103,95 24.103,95 0,00 0,00
  24.103,95 24.103,95 0,00 0,00


4. Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse bzw. sonstigen finanziellen Ver­pflichtungen.

Gewährleistungsverpflichtungen bestehen in Höhe der gesetzlichen Verpflichtungen.

Stuttgart, 07.10.2010


Gezeichnet, Gerd Eichinger
  

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