Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 146915
Vorher
TILSE FORMGLAS GmbH
Eingetragen
13.9.1985
Branche
Großhandel mit FlachglasGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenHerstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren
Gegenstand
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Glasbiegerei und Glasveredelung sowie die Vertretung von Industrie- und Schiffstechnik, Im- und Export, Entwicklung, Planung, Fertigung sowie der Groß- und Einzelhandel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Schiffstechnik.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mehdi Martin Daoudi
seit 17.12.2021
Prokura
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Frauke von der Thüsen
50.00%
Carl Henning von der Thüsen
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Frauke von der Thüsen
Wendlohstraße 42a, 22459 Hamburg
200.000 €
50.00%
Carl Henning von der Thüsen
Wendlohstraße 42a, 22459 Hamburg
200.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TILSE GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 5.874.733,00 6.042.183,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.222,00  
II. Sachanlagen 5.871.511,00 6.042.183,00
B. Umlaufvermögen 4.670.720,02 7.073.130,79
I. Vorräte 3.944.265,40 6.314.434,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 183.738,64 175.302,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 542.715,98 583.393,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 35.084,42 21.991,06
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung   144,62
Aktiva 10.580.537,44 13.137.449,47

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.341.542,16 2.095.208,10
I. Gezeichnetes Kapital 400.000,00 400.000,00
II. Kapitalrücklage 365.983,98 365.983,98
III. Bilanzgewinn 1.575.558,18 1.329.224,12
davon Gewinnvortrag 1.184.224,12 1.091.062,08
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 132.912,00 153.997,00
C. Rückstellungen 486.448,35 440.261,36
D. Verbindlichkeiten 7.619.634,93 10.447.983,01
davon gegenüber Gesellschaftern 201.500,00 201.500,00
Passiva 10.580.537,44 13.137.449,47

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der TILSE GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg. Sie wird unter der Nummer HRB 146915 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg geführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für die Erweiterung einer Betriebsstätte hat die Gesellschaft Zuschüsse zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten erhalten. Die Zuschüsse wurden erfolgsneutral erfasst und haben die Anschaffungs- und Herstellungskosten gemindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von nicht mehr als 800,00 EUR wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Unfertige Erzeugnisse wurden zum Verkaufspreis unter Berücksichtigung des Grades der Fertigstellung unter Abzug eines pauschalen Gewinnaufschlages angesetzt.

In Arbeit befindliche Aufträge, fertige Erzeugnisse und Waren wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen beinhaltet in Vorjahren ausgezahlte Investitionszuschüsse. Der Sonderposten wird unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer der begünstigten Wirtschaftsgüter linear aufgelöst.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.
Die Position der Pensionsrückstellungen setzt sich zusammen aus Ansprüchen der Gesellschaft aus Vermögensgegenständen, die der Deckung von Altersvorsorgeverpflichtungen dienen sowie dem Erfüllungsbetrag der Pensionsrückstellungen. Kongruente Teile der Verpflichtungen und der Rückdeckung wurden bei der Ermittlung des Ansatzes berücksichtigt.
In der Bilanz der Gesellschaft sind durch Eintritt der Rechtsnachfolge als übernehmender Rechtsträger Verpflichtungen aus unterschiedlichen Versorgungszusagen ausgewiesen. Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verpflichtungen sind gutachterlich ermittelt worden. Der Wert der Pensionsrückstellungen wurde - je nach Rechtsvorgängerschaft - nach dem Barwertverfahren oder dem Teilwertverfahren ermittelt. Als Rechnungszins wurde der in der Rückstellungsabzinsungsverordnung genannte Zins für die pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren angesetzt. Als versicherungsmathematische Parameter wurden die Kommutationswerte des Aktivenbestandes aus den "Richttafeln 2018 G" von Prof. Klaus Heubeck, Köln, unter Berücksichtigung einer Verzinsung von 1,82 % (10 Jahresdurchschnitt) angesetzt sowie im Einzelfall eine Rentendynamik von 2% unterstellt.
Der Anpassungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen auf den 1. Januar 2010 wird bis zum 31. Dezember 2024 mit 1/15 des Zuführungsbetrages in Höhe von jährlich EUR 3.137,00 berücksichtigt.
Der Unterschiedsbetrag der Ermittlung der Pensionsrückstellung mit dem 7-Jahres-Durchschnittszinssatz und dem 10-Jahres-Durchschnittszinssatz beträgt im Berichtsjahr insgesamt EUR 386,00. Der Betrag unterliegt einer Ausschüttungssperre.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres sowie des Vorjahres.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Forderungen und Verbindlichkeiten:

Sachverhalte
2023
2022

EUR
EUR
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
201.500,00
201.500,00



Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 386,00 EUR.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
206.884,79
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
-205.464,95



Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
gesicherte Beträge


bis zu 1 Jahr
von 1 Jahr bis 5 Jahre
mehr als 5 Jahre


EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3.915.784,85
391.714,19
2.287.249,47
1.236.821,19
2.897.996,11
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3.252.241,45
3.252.241,45
0,00
0,00
0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
118.799,83
118.799,83
0,00
0,00
0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten
332.808,80
132.808,80
0,00
200.000,00
0,00

7.619.634,93
3.895.564,27
2.287.249,47
1.436.821,19
2.897.996,11



Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.436.821,19 EUR (Vorjahr: 1.982.799,38 EUR).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
· Eintragung einer Grundschuld
· selbstschuldnerische Bürgschaften der Gesellschafter
· Ausfallbürgschaft von der Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH
· Abtretung von Rechten aus Risikolebensversicherungen
· Sicherungsübereignung von technischen Maschinen und Anlagen
· 70%-ige Haftungsfreistellung der Investitionsbank des Landes Brandenburg
· Abtretung der Ansprüche aus dem Energieliefervertrag mit der E.ON Edis AG
Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (Eintrittsrecht) sowie einer Vormerkung auf Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 41,25 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Hamburg, 31. Mai 2024

Frauke von der Thüsen

Henning von der  Thüsen

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2024 festgestellt.

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