Rothstein Transport- und Handlingsysteme GmbHLiquidiert

51643 Gummersbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 45257
Eingetragen
16.10.2002
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Hebezeugen und FördermittelnHerstellung von Turbinen
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von Transport- und Handlingsystemen

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Detlef Hirtz
seit 16.7.2010
Prokura
Harald Rothstein
seit 6.5.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rothstein Transport- u. Handlingsysteme GmbH

Marienheide

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 82.760,00 104.039,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.433,00 17.290,00
II. Sachanlagen 63.327,00 86.749,00
B. Umlaufvermögen 1.125.885,61 1.084.665,70
I. Vorräte 379.449,83 329.206,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 713.733,40 716.137,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.702,38 39.320,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.220,80 16.374,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.223.866,41 1.205.079,49

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 50.000,00 50.000,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 50.464,00 51.009,00
C. Verbindlichkeiten 1.123.402,41 1.104.070,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 832.406,47 758.198,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.223.866,41 1.205.079,49

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


Der Jahresabschluss 2008 der Rothstein Transport- u. Handlingsysteme GmbH wurde nach den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung nach Änderung durch das Bilanzrichtliniengesetz vom 19.12.1985 (HGB 1985) aufgestellt.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bewertung und Bilanzierung erfolgten nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen, entsprechend der jeweiligen voraussichtlichen Nutzungsdauer, vermindert. Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen bzw. degressiven Methode mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Auf Zugänge beweglicher Anlagegüter wurde die Abschreibung zeitanteilig verrechnet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen Euro 150,-- und Euro 1.000,-- liegen, wurde ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Die Abschreibung des Sammelpostens wird linear über einen Zeitraum von fünf Jahren vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Leistungen und für Altersversorgung wurden nicht aktiviert.

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Erkennbaren und latenten Ausfallrisiken wurde durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die Restlaufzeit bei den Forderungen beträgt weniger als ein Jahr.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere Kfz-Steuern sowie Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.




II. Erläuterungen zur Bilanz


Forderungen

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern beliefen sich zum 31.12.2008 auf Euro 5.380,21 (im Vorjahr: 400,00 Euro).

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrug im Jahr 2008 Euro 832.406,47 (Vorjahr: 758.198,49 Euro). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug Euro 0,00 (Vorjahr: 312.500,00 Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beliefen sich zum 31.12.2008 auf Euro 12.509,48 (im Vorjahr: 29.723,10 Euro).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen


Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen setzen sich folgendermaßen zusammen:
  

 
Euro pro Jahr
Miete Geschäftsgebäude
47.928,00
4 Fahrzeug-Leasingverträge
16.808,97




Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen


Weitere, über die im Jahresabschluss dargestellten Verpflichtungen hinausgehende Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.


III. Sonstige Angaben


Geschäftsführung und Vertretung


Als Geschäftsführer wurden bestellt:


Herr Harald Rothstein, Gummersbach
Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.

Herr Klaus Rothstein, Gummersbach
Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.


Marienheide, den 11. Mai 2009  

gez. Harald Rothstein
Geschäftsführer
Rothstein Transport- u. Handlingsysteme GmbH

gez. Klaus Rothstein
Geschäftsführer
Rothstein Transport- u. Handlingsysteme GmbH
  

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