Kinderstadt GmbHLiquidiert

53879 Euskirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 12062
Eingetragen
10.9.2002
Branche
Außerunterrichtliche Betreuung für Schulkinder (ohne Jugendarbeit)Erbringung von allen anderen Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.Betrieb von Fahr-, Spiel- und Schaugeschäften durch reisende Schaustellerinnen und Schausteller
Gegenstand
Freizeitbetrieb sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten

Historie

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Management

NameRolle
Heinz Peter Barth
seit 6.1.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kinderstadt GmbH i.L.

Euskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 3.076,94 3.943,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.076,94 3.317,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 625,90
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 222,06 207.558,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.300,00 211.502,66

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 232.558,27 160.844,37
III. Jahresüberschuss 207.336,21 -71.713,90
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 222,06 207.558,27
B. Rückstellungen 3.300,00 3.300,00
C. Verbindlichkeiten 0,00 208.202,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 0,00 95.102,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.300,00 211.502,66

Anhang


Kinderstadt GmbH i. L.
Euskirchen

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.
Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
 
II. Erläuterungen zur Bilanz
Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagenspiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.
Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).
Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern belaufen sich auf € 0,00 (Vorjahr:
€ 118.909,11). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf € 0,00 (Vorjahr: € 89.293,55). Für diese hat der Gesellschafter Peter Barth Bürgschaft übernommen.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Erstellung der Steuererklärungen.
 
III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
 
IV. Sonstige Angaben
Mit Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 wurde die Liquidation der Gesellschaft zum 01.11.2011 beschlossen. Zum Liquidator wurde Herr Heinz-Peter Barth bestellt.
Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 waren:
Herr Heinz-Peter Barth
Frau Ulla Barth  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.02.2013 festgestellt.

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