Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 5055
Vorher
tool-rent GmbHBOW ADVENTURE GmbH
Eingetragen
29.11.1991
Branche
Herstellung von SportgerätenGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehörHerstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Die Entwicklung und Vertrieb von Sportgeräten und Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Karl-Heinz Bierfreund
seit 21.1.2016
Geschäftsführer
Mario Bierfreund
seit 6.3.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

tool-rent GmbH

Ober-Ramstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 22.866,00 27.135,00
I. Sachanlagen 22.866,00 27.135,00
B. Umlaufvermögen 51.431,11 40.861,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.104,47 40.033,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 32.486,67 33.308,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 326,64 827,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 74.297,11 67.996,67

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 50.787,90 50.742,74
I. gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Verlustvortrag 457,26 2.900,60
III. Jahresüberschuss 45,16 2.443,34
B. Rückstellungen 6.174,70 6.051,10
C. Verbindlichkeiten 17.334,51 11.202,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.334,51 8.132,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 74.297,11 67.996,67

Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2011 von der Gesellschaft tool-rent GmbH, Ober-Ramstadt wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Per 1.1.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMog umgestellt. Die Umstellungseffekte wurden durch Erstellung einer BilMog EB dokumentiert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Gem. Art. 67 Ags ( EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechnungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht anpepasst.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sindnicht mit Posten der Passivsetie, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs2, S. 3 HGB wurde beachtet.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersebaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen den Abschlussstichtagen und dem Tag der  Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Forderungen  und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Ausfallrisiko bei Forderungen aus Lieferung und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmnnischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangen sieben Geschäftsjahre der Dt. Bundesbank abgeszinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbetrag  angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Umlaufvermögen

a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind in Höhe von1 9.586  Euro  innerhalb eines Jahres fällig.

2. Aktive Rechnungsabgrenzung

entfällt

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im wesentlichen zu erwartende Kosten für die Anfertigung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen, Tantieme , sowie Kosten für die Aufbewahrung von Unterlagen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

5. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse  bestehen am Bilanzstichtag nicht.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Mario Bierfreund, Ober-Ramstadt  

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter und Geschäftsführern §§ 285 Nr. 9c HGB/42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter  bestand am 31. Dezember 2011 eine Forderung  die verzinst wird.


Ober-Ramstadt, den 28. Dezember 2012


Geschäftsführer
Mario Bierfreund
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.01.2013 festgestellt.

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