Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 14972
Vorher
ULKRA Familienrestaurant GmbH
Eingetragen
8.9.1981
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Erwerb und Verwaltung eigener Immobilien sowie Verwaltung eigenen sonstigen Vermögens

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

45257 Essen
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ULKRA GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 445.862,04 875.879,42
I. Sachanlagen 396.025,31 404.468,81
II. Finanzanlagen 49.836,73 471.410,61
B. Umlaufvermögen 196.458,93 311.402,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 193.927,40 48.141,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 172.290,28 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.531,53 263.261,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 642.320,97 1.187.282,16

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 603.469,53 613.203,29
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 587.203,29 577.542,18
III. Jahresfehlbetrag 9.733,76 -9.661,11
B. Rückstellungen 29.905,29 565.216,80
C. Verbindlichkeiten 8.946,15 8.862,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.946,15 8.862,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 642.320,97 1.187.282,16

Anhang

ULKRA  GmbH
Essen

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der ULKRA GmbH Essen wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Geset­zes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB und damit zur Einhaltung der Bilanzierungsvorschriften sowie der Gliede­rungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB für kleine Kapitalgesellschaften verpflichtet. Auf die Inanspruchnahme von Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften - insbe­sondere bei der Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - hat die Ge­sellschaft verzichtet und insoweit die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften an­gewandt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Absatz 2 HGB aufgestellt.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert ge­genüber dem Vorjahr fortgeführt.

Im einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:  

Die Gegenstände des Sachanlagever­mögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmä­ßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschrei­bungen werden linear oder degressiv und nach der voraussichtlichen betriebsge­wöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Außerplan­mäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. Der jährliche Abschreibungssatz wird gemäß Richtlinie 44 Abs. 2 EStR nur für den Teil des auf ein Jahr entfallenden AfA-Betrages abgesetzt, der dem Zeitraum zwischen Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsgutes und dem Ende des Jahres entspricht. Bei Abgängen während des Geschäftsjahres wird der jährliche Abschreibungssatz zu demjenigen Bruchteil angewandt, der der Anzahl der vor dem Abgang abgelaufenen vollen Kalendermonate entspricht.

Die Abschreibung für Gebäude wurde gem. der gesetzlichen Vorschrift in § 4 Abs. 2 EStG vorgenommen.

Sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.                                                                                                                    

Die flüssigen Mittel sind mit dem jeweiligen Nennwert bilanziert. Devisenguthaben bzw. -bestände hat die Gesellschaft zum Bilanzstichtag nicht.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.                                                                                                                                      

Die Pensionsrückstellung wurde gemäß Gutachten mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernieseirungsgesetzes wurde Rechnung getragen. Der Zinsaufwand wurde mit 20.016 Euro berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind; sie tragen somit den er­kennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungs- bzw. Nennbeträgen angesetzt.                                                                                         


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr

- Herrn Ulrich Kramer, Essen.

2. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Gewinnvortrag von 587.203,29 Euro und den Jahresfehlbetrag von 9.733,76 Euro, mithin saldiert 577.469,53 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Essen, im März 2012

ULKRA  GmbH
Essen

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 178.350,66 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.139,06 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.03.2012 festgestellt.

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