Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 51820
Eingetragen
24.11.2003
Branche
Messe-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtKonzertveranstalter
Gegenstand
die Konzeption, die Organisation und die Durchführung von Veranstaltungen

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

D.S. EVENT GmbH

Brühl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 11.239,05 10.407,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.239,05 9.912,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 494,86
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.450,01 7.262,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 12.689,06 17.669,72

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -17.500,00 -17.500,00
2. eingefordertes Kapital 32.500,00 32.500,00
II. Verlustvortrag 39.762,40 36.094,37
III. Jahresüberschuss 5.812,39 -3.668,03
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.450,01 7.262,40
B. Rückstellungen 1.582,48 2.082,07
C. Verbindlichkeiten 11.106,58 15.587,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.106,58 15.587,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 12.689,06 17.669,72

Anhang



Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt worden. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. 279 bis 283 HGB.
Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die D.S. EVENT GmbH hält sich bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse grundsätzlich an die nachfolgend aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:
Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und um lineare/degressive Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer, ermittelt nach der steuerlichen Abschreibungstabelle, vermindert. Im Jahr der Anschaffung werden Abschreibungen dabei pro rata temporis ermittelt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten größer 150 € und bis einschließlich 1.000 € gem. § 6 Abs. 2a EStG werden in einen Sammelposten eingestellt und auf fünf Jahre abgeschrieben.
Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.
Falls der so ermittelte Wert oberhalb der Einkaufspreise zum Bilanzstichtag liegt oder über dem zu erwartenden Verkaufserlös abzüglich der noch zu erwartenden Erlösschmälerungen und Kosten, werden Abwertungen auf den Niederstwert vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet, das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt. Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.
Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem höheren Stichtagskurs bewertet.


Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Ein Anlagengitter wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB nicht erstellt.
Das Stammkapital beträgt 50.000 € .
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB.

Gewinn- und Verlustrechnung

keine


Informationen zur Bilanz

Haftungsverhältnisse i.S. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


Sonstige Angaben

Geschäftführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Albert Damaschke geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Brühl, 07.07.2011

Der Geschäftsführer:
gez. Albert Damaschke    

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.202,40 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.400,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2011 festgestellt.

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