Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 10845
Eingetragen
2.3.1992
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Vertrieb von Komponenten, Geräten und Anlagen der Meß-, Prüf- und Automatisierungstechnik sowie das Erbringen von Ingenieur- und Dienstleistungen in diesem Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Reinhard F. Urbat
seit 26.10.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Urbat GmbH

Vorra

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
TEuro
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen 8.491,02 15
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 44.329,47 50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.888,49 18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.798,82 3
C. Rechnungsabgrenzungsposten 523,00 1
Summe Aktiva 87.030,80 87

PASSIVA

   
  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
TEuro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 26
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27.431,24 47
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -20.608,89 -20
B. Rückstellungen 3.550,00 4
C. Verbindlichkeiten 51.093,86 30
Summe Passiva 87.030,80 87

Anhang

Vorliegender Jahresabschluss der Urbat GmbH zum 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Ergänzend zu den handelsrechtlichen Bestimmungen wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Sofern hierfür ein Wahlrecht besteht, werden Angaben im Anhang und nicht in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung gemacht.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gem. § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

1. Aussagen zu der Form des Jahresabschlusses

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibung gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Bewegliche, selbständig nutzungsfähige Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 EUR wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Bei der Bildung der Rückstellung ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen gliedern sich wie folgt:

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.770,66 EUR
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 EUR    
- Sonstige Vermögensgegenstände 2.117,83 EUR
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: 0,00 EUR    

b) Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:    
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.901,09 EUR
- davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 9.901,09 EUR    
- davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre: EUR    
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.962,57 EUR
- davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 13.962,57 EUR    
- Sonstige Verbindlichkeiten 27.230,20 EUR
- davon aus Steuern: 837,50 EUR    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 93,24 EUR    
- davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 27.230,20 EUR    

4. Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

a) Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

- Herr Reinhard Urbat

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführern von 16.376,69 EUR ausgewiesen.

b) Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

 

Artelshofen, 09.08.2011

WEITERE DATEN

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses: 30.11.2010

 

Reinhard Urbat

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.08.2011

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