BINASCO Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

22299 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 46127
Eingetragen
8.1.1991
Branche
Großhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Haushaltswaren aus Metall sowie sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern a. n. g.Großhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und Zubehör
Gegenstand
der Großhandel sowie der Im- und Export von Haus- und Küchengeräten, Geschenkartikeln sowie Waren aller Art, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

BINASCO Handelsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

57.303,38

66.169,46

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

197,00

II. Sachanlagen

57.302,38

65.972,46

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

120.623,01

164.883,19

I. Vorräte

75.008,96

135.564,10

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

35.512,93

28.577,83

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

10.101,12

741,26

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

390.960,10

118.162.70

412.680,10

Summe Aktiva

687.049,19

643.732,75





PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

17.347,73

I. Gezeichnetes Kapital

61.355,03

61.355,03

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-44.007,30

8.298,99

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-135.510,43

-52.306,29

B. Rückstellungen

0,00

0,00

C. Verbindlichkeiten

687.049,19

626.385,02

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

687.049,19

643.732,75

Anhang zum 31.12.2009

Binasco Handelsgesellschaft mbH

Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.Dezember 2009 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß § 264 ff. HGB aufgestellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 i.V.m. § 267 Abs.1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Im Anhang wurden alle erforderlichen Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemacht, soweit sie nicht bereits dort gemacht wurden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenver- fahren gewählt.

Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Gesellschaft ( Going-Concern-Prinzip)

Zugänge des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Die Positionen des Umlaufvermögens wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterung zur Bilanz

1. Allgemeines

Die Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Erfordernissen für kleine Kapitalgesellschaften ausgewiesen.

2. Anlagevermögen

Anschaffungskosten

Abschreibungen

Kumuliert

Zugänge

Abgänge

Kumuliert

Zugänge

incl.2009

incl.2009

2009

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

I.Immaterielle

Vermögensgegenstände

17.688,80

17687,80

196,00

II. Sachanlagen

1.Einbauten

2926,02

2926,02

302,00

2.Fuhrpark

11649,00

6749,00

815,00

3.Betriebs-u.Geschäftsausstattung

131844,03

829,61

80060,65

7446,14

4.Büroeinrichtung

6643,56

6024,56

523,00

5..Geringwertige Wirtschaftsgüter

13047,93

739,10

13046,93

739,10

Anschaffungskosten

Kumuliert

Zugänge

Abgänge

Abgänge

Stand

incl.2009

2009

31.12.2009

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

I.Immaterielle

Vermögensgegenstände

17.688,80

1,00

II. Sachanlagen

1.Einbauten

2926,02

0,00

2.Fuhrpark

11649,00

4900,00

3.Betriebs-u.Geschäftsausstattung

131844,03

829,61

51783,38

4.Büroeinrichtung

6643,56

619,00

5..Geringwertige Wirtschaftsgüter

13047,93

739,10

1,00

3. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr .

4. Verbindlichkeiten

Höhe der

davon mit einer Restlaufzeit von

Verbindlichkeit

bis zu

bis zu

Art der Verbindlichkeit

1 Jahr

5 Jahren

EUR

EUR

EUR

1.

Verbindlichkeiten gegen-

53.807,24 €

53.807,24

über Kreditinstituten

2.

Verbindlichkeiten aus

61.429,53 €

61.429,53

Lieferung und Leistungen

3.

Verbindlichkeiten gegen-

541.535,17

8.180,60

70.500,00

über Gesellschaftern

4.

sonstige Verbindlichkeiten

30.277,25

30.277,25

687.049,19

153.694,62

70.500,00

Höhe der

davon mit einer Restlaufzeit von

Verbindlichkeit

bis zu

mehr als

Art der Verbindlichkeit

1 Jahr

5 Jahren

EUR

EUR

EUR

1.

Verbindlichkeiten gegen-

53.807,24 €

53.807,24

über Kreditinstituten

2.

Verbindlichkeiten aus

61.429,53 €

61.429,53

Lieferung und Leistungen

3.

Verbindlichkeiten gegen-

541.535,17

8.180,60

462.854,57

über Gesellschaftern

4.

sonstige Verbindlichkeiten

30.277,25

30.277,25

687.049,19

153.694,62

462.854,57

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

IV. sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft war zum 31.Dezember 2009 :

Herr Frank Nasemann

Weitere Daten

Die Umsatzerlöse in 2009 betrugen EURO 394.010,32

Die Umsatzerlöse in 2008 betrugen EURO 450.329,56

 

Frank Nasemann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.03.2011

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