Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 207338
Vorher
"Knolls Hütte" Gastronomiebetriebsgesellschaft mbH
Eingetragen
24.11.1993
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Vermietung und Verpachtung eigenen Grundbesitzes, die Errichtung von Gebäuden auf eigenem Grundbesitz zur Vermietung, der Erwerb und Verkauf von Grundbesitz zum Zweck der Vermietung einschl. aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten (z.B. Abrechnung, Zählung, Wandlung, Verteilung von Medien, etc.) sowie die eigene Vermögensverwaltung.

Historie

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Management

NameRolle
Claudia Dietrich
seit 14.7.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

40.00% identifiziert60.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
20.00%
20.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Erbengemeinschaft des verstorbenen Harald Manfred Geilert
60.00%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Erbengemeinschaft des verstorbenen Harald Manfred Geilert
Germany
60.00%
J**** G******
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

"Knolls Hütte" Gastronomiebetriebsgesellschaft mbH

Halle

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 355.831,30 480.103,10
I. Sachanlagen 355.831,30 480.103,10
B. Umlaufvermögen 287.788,49 46.651,90
I. Vorräte 8.546,28 5.238,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.286,14 2.101,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 240.956,07 39.312,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.230,82 5.210,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 646.850,61 531.965,51

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 433.678,77 310.133,50
I. gezeichnetes Kapital 127.822,97 127.822,97
II. Gewinnvortrag 182.310,53 105.891,01
III. Jahresüberschuss 123.545,27 76.419,52
B. Rückstellungen 185.950,06 186.527,50
C. Verbindlichkeiten 16.321,78 18.304,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.321,78 18.304,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten 10.900,00 17.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 646.850,61 531.965,51

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Knoll's Hütte Gastronomiegesellschaft mbH, Halle/Saale

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246-256 HGB und des § 42 GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend des Vorjahres. Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den Erleichterungen gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 und § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Steuerliche Wahlrechte, werden soweit genutzt, nur außerbilanziell zum Ansatz bebracht.

B. Bewertungsvorschriften

1.) Bilanz

Das Sachanlagevermögen (T€ 356) wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (T€ 565) abzüglich Absetzungen für Abnutzung (kum. Abschreibungen, T€ 209) angesetzt.

Ein Anlagespiegel ist diesem Jahresabschluss als Anlage 3 beigefügt.

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (T€ 2) sowie an Waren (T€ 7) werden zu Anschaffungskosten bzw. zu Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (T€ 36) sind zu Nominalwerten erfasst und waren zum Zeitpunkt der Erstellung ausgeglichen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände (T€ 2) enthalten debitorische Kreditoren.

Die flüssigen Mittel (T€ 241) sind zu Nominalwerten angesetzt. Der ausgewiesene Kassenbestand (T€ 12) entspricht den Aufzeichnungen in den Kassenbüchern für die Haupt- und die Nebenkasse der Gesellschaft. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch gleichlautende Kontoauszüge unterlegt.

Aktive Abgrenzungen (T€ 3) bestehen aus Versicherungsbeiträgen und Kfz-Steuer des Folgejahres.

Das Gezeichnete Kapital (€ 127.822,97) entspricht dem Betrag des Gesellschaftsvertrages und des Handelsregistereintrages.

Der Gewinnvortrag (T€ 182) erfasst den Gewinn des Vorjahres (T€ 76) und den Gewinnvortrag aus den Vorjahren von T€ 106.

Im Geschäftsjahr konnte ein Gewinn nach Steuern von 123.545,27€ erwirtschaftet werden.

Die Steuerrückstellung (T€ 41) enthält den für das Geschäftsjahr noch zu erwartenden Körperschaft- und Gewerbesteueraufwand.

Die sonstigen Rückstellungen (T€ 145) enthalten den zu erwartenden Beitrag zur Berufsgenossenschaft und mit T€ 1, für Gewährleistung (T€ 20), Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (T€ 62), Rückstellungen für drohende Verluste aus einem Verpflichtungsgeschäft (T€ 59) und die zu erwartenden Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen des Geschäftsjahres (T€ 3).

Die Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 9) sind durch eine Kreditorenaufstellung nachgewiesen. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen nicht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (T€ 7) sind durch geeignete Aufzeichnungen der Gesellschaft nachgewiesen und waren zum Erstellungszeitpunkt ausgeglichen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- aus Lohn- und Kirchensteuer 3.191,03 €
- aus Umsatzsteuer Geschäftsjahr 2.642,65 €
- übrige 1.307,22 €
  7.140,90 €

Hiervon entfallen auf die folgenden Pflichtangaben:

- davon aus Steuern: T€ 6;
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 1;
- davon gegenüber Gesellschaftern T€ 0

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2014 stellt sich wie folgt dar:

  bis 1 Jahr
T€
1 bis 5 Jahre
T€
Über 5 Jahre
T€
Summe
T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - - - -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 - - 9
Sonstige Verbindlichkeiten 7 - - 7
GESAMT: 16 - - 16

Die Passive Abgrenzung (T€ 11) enthält Lieferantenzuschüsse für mehrere Jahre und wird planmäßig ergebniswirksam aufgelöst.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind, soweit nachgewiesen, unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Die Umsatzerlöse (T€ 870, Vj.: T€ 759) untergliedern sich auf die folgende Sparten:

- Knoll's Hütte T€ 303
- Bergterrasse/Zoo T€ 567

Die sonstigen betrieblichen Erträge (T€ 435) enthalten mit T€ 426 Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagevermögen.

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres setzt sich wie folgt zusammen:

- Löhne und Gehälter T€ 253
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung T€ 18) T€ 52

Zum Stichtag waren 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen auf Körperschaftsteuer (T€ 37) und Gewerbesteuer (T€ 30).

C. Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr 2014 war Herr Harald Geilert zum alleinigen Geschäftsführer bestellt. Er vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten existieren gemäß § 251 HGB keine weiteren Haftungsverhältnisse. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht bekannt geworden.

Im Geschäftsjahr betätigte sich die Gesellschaft nicht als Makler und Bauträger.

D. Einschätzung der wirtschaftlichen Situation

Im Geschäftsjahr wurde ein Gewinn nach Ertragsteuern in Höhe von T€ 124 (Vorjahr: T€ 76) erwirtschaftet.

Auf Grund des bisherigen Geschäftsverlaufes 2015 ist eine ausreichende Mittelzufuhr gesichert. Für das laufende Geschäftsjahr wird wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Die Gesellschaft verfügte jederzeit über liquide Mittel.

E. Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresüberschuss in Höhe von 123.545,27€ auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Halle/Saale, den 15. Dezember 2015

gez.: H. Geilert, Geschäftsführer

Anlagespiegel

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2014
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2014
EUR
Buchwert 31.12.2014
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Anlagevermögen            
Sachanlagen            
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 242.024,22 302.586,07 25.766,47 99.583,92 129.157,97 5.046,60
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 153.642,58 5.205,61 0,00 109.417,66 49.430,53 18.577,61
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 269.813,67 4.750,00 387.422,80 0,00 177.242,80 0,00
Summe Sachanlagen 665.480,47 312.541,68 413.189,27 209.001,58 355.831,30 23.624,21
Summe Anlagevermögen 665.480,47 312.541,68 413.189,27 209.001,58 355.831,30 23.624,21

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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