Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 7310
Eingetragen
19.2.2001
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Blumen und Pflanzen
Gegenstand
ist der Handel mit Reben und Gartenbauerzeugnissen, der Handel von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Spezialprodukten für die Rebveredlung, den Wein- und Gartenbau. Außerdem erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen im Wein- und Gartenbau.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Florian Hofmann
seit 11.1.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Florian Hofmann
Würzburg
13.750 €
55.00%
Daniel Full
Retzstadt
11.250 €
45.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vitiserve GmbH

Sommerhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 188.117,00 200.531,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 183.300,00 199.975,00
II. Sachanlagen 4.817,00 556,00
B. Umlaufvermögen 135.265,54 149.157,87
I. Vorräte 18.448,50 23.337,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.096,61 108.687,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.720,43 17.132,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 323.382,54 349.688,87

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 57.929,53 55.910,13
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 32.929,53 30.910,13
davon Gewinnvortrag 30.910,13 24.654,45
B. Rückstellungen 5.623,00 4.984,95
C. Verbindlichkeiten 259.830,01 288.793,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 97.330,01 111.293,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 323.382,54 349.688,87

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach §§ 326, 327 HGB in Anspruch genommen.

Der Abschluss wurde in EUR/Euro aufgestellt.

2. Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen gemindert. Die Abschreibung erfolgt linear unter Beachtung einer Nutzungsdauer von 15 Jahren entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit sie abnutzbar sind, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG beginnend mit dem Erwerbsjahr 2008 ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren jeweils mit einem Fünftel der Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd aufgelöst. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 EUR werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken hatten sich nicht ergeben. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenverzeichnis ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 97.330,01 (Vorjahr EUR 111.293,79).

Die Verbindlichkeiten gegenüber einem Kreditinstitut mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren betragen EUR 162.500,- (Vorjahr: EUR 177.500,-). Die Verbindlichkeiten sind durch eine persönliche Bürgschaft der beiden Gesellschafter gesichert.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname ausgeübter Beruf
Gronau Detlev Diplom-Kaufmann/ Geschäftsführer

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der vom Geschäftsführer vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

5. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2012 festgestellt.

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